你好,有没新增的科目现金流量表没计算上的
我1月份计提社保和公积金分录是 借:管理费用-社保费 管理费用-住房公积金 贷:应付职工薪酬-社保费 应付职工薪酬-公积金 当月缴纳的时候分录是这样的 借:应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 其他应收款-社保 其他应收款-公积金 贷:银存 1月计提工资是这样的: 借:销售费用 管理费用 贷:应付职工薪酬 这样做账可以不?
总公司给我们垫付了税费,然后我们是分公司这笔钱打过去了,怎么记账,需不需要什么附加东西
老师,我们租用别人的门市拿来办公,这个租金怎么做账呀
跨境电商企业,平时买的办公电脑的进项可以抵扣,可以退税吗?
系统期初录入进项税额多录一千,导致进项税额贷方有一千余额,怎么做分录冲平
你好老师,11月转为一般纳税人,第四季度申报小规模时是不是只填10月的收入就可以了?
老师第10题银行存款不就是货币资金里面的吗?
老师,驾驶式洗地机 锂电款 。属于固定资产的电子设备吗
请问一下比如公司某个月净利润赚了一百万,但是比如只开部分发票给客户,然后进货也有好多没开票,那可以认为赚的钱里面是有些没开票没要票赚的钱吗
郭老师在吗?如果在淘宝网上买的东西,真正买的东西对方没有进项,所以没给我们开对应的发票,那他们给我们开的发票项目名称也必须是我们有销项的,对吗?为啥?
没有,我考虑是不是因为我们公司的报销制度是员工先垫付款,收到凭证后再银行转帐给员工,是不是这里出现差异了呢
你可以大概算算这个差距是不是这个数字呢
那除了这个还有什么情况会出现这两个差异呢?这个重要吗?需要找出原因吗
不重要,但是也是一个方面啊
那这个应该怎么查找差异,并解释呢
其他应收或者应付的数字合计和你流量表数字的差额
还有其他应该考虑的地方吗
别的应该没有了这样看
老师,我是看科目汇总表,找差额吗?没对出来啊
那你看看所有的现金和银行存款发生的每一笔都在现金流量表上体现了吗?