您好,借应付账款贷应收票据
我司是广东凡立,现在用收到的银行承兑汇票付货款,请问这个分录怎么做
我们公司收到银行的承兑汇票 是别的公司给我们的货款 是对方单位委托别的银行付款给我们 这个怎么做分录
请问公司用收到的银行承兑汇票支付前期欠的货款,怎么做分录
老师 我们收到别人的电子银行承兑汇票 然后我们又欠别人货款 现在把这张承兑汇票转让给别人 这个怎么做分录呢
老师,客户用银行承兑汇票预付货款,我们又立马把收到的银行承兑汇票背书转让给供应商,这个怎么做账务处理
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
老师,带我的那个人说是收到的银行承兑汇票支付货款,做应收应付对冲就行,您看看我这样写对不对,借应付账款上海登开,带应收账款山西
麻烦您带下二级明细科目
帮忙看下公司写反了没有
你好 您用票据付款 是票据减少 贷方是应收票据 山西 借方是应付账款 -实际收款方的名
我这样写有问题吗?她说不用写应收票据,因为是用收到的汇票又付出去,相当于应收账款,又拿这笔钱付出去,为了简单方便,直接就不做应收票据了,你看下我对应的公司对不对
那你的应收票据少了 不做账不行 正确分录 是我发你的
你看下我这样做,二级明细科目作对没
您好明细科目是对的,
您这样说正规的做法,我们这边就这几笔承兑汇票,说就按照应收应付
您好,正确的分录已经发给您了,如果您非要按照你那样做,那您自己决定