你好,既然是现金付电费,按分录就是 借;管理费用等科目,贷;库存现金
用现金付款电费,分录这样对么? 借:库存现金 贷:其他应收 借:管理费用 贷:其他应付
借:库存现金 贷:其他应付款-法人 借:应付职工薪酬 贷:应交个税 库存现金 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 请问一下,这样其他应付款-法人要怎么冲掉?
现金盘盈后,查明原因是员工小王报销开办费,已做账但未付款,前边的已做账分录是: 借:管理费用-开办费 贷:其他应付款-小王 借:其他应付款-小王 贷:库存现金 这样对不对? 还是说分录是: 借:管理费用-开办费 贷:库存现金
以前做电费是是借管理费用电费贷其他应付款,实付是借其他应付款贷库存现金,现在是直接借管理费用贷库存现金,已经年结结束,如何弥补
为了减少挂其它应付款做分录 借:管理费用 贷:库存现金 借:管理费用 贷:其它应付款 老师你看这样做分录对吗?
老师您好!请问可以冲销部份错的分录,打比方说这张凭证有10行分录,但是只有第5行,第6行分录是错的,
你好老师我想问一下工人的工资发放时一次性发完的,但申报个税的时候分摊申报的,账务要怎么做
您好,小规模支付附加税的分录怎么做啊,需要计提吗?
请问损益类科目包括哪些?留存收益为什么不算损益类科目?留存收益属于所有者权益类科目吗?所有者权益类科目,包括哪些呢?
小规模纳税人开具给对方的工程款专用发票怎么做账
资产负债表季度报表根据什么填列
老师我们是超市,小微企业,没有进项发票,报税是按我们的收银系统报的,汇算清缴怎么做呀?
老师,请问偿还股东借款,具体要怎么操作符合要求。
老师问一下就是员工报销购买了电脑原价是3300,如果不要发票给的价格是2600,他要报销找了2600的油票和飞机票来报销,但是本来是固定资产要入卡片的,如果找了替票还要不要入卡片啊?但是替票做账费用只能变成差旅费了,不入卡片但是资产是真实存在的,入了费用又和资产台账对不上?怎么处理呢?真是头大
老师,麻烦帮忙看一下这个对吗
库存现金是0不是公司的现金
如果是您这样记,我库存现金就是负的了
你好,用现金付款电费,那对于单位来说库存现金就减少啊 库存现金是0不是公司的现金(这个意思是现金是向对方借入,然后用来支付电费吗?)
是的,老师
你好 现金是向对方借入,然后用来支付电费,账务处理就是 借;库存现金,贷;其他应付款 借;管理费用等科目,贷;库存现金