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老师,我们是建筑企业,别耽误公司用我们的资质,在当地缴纳2%的增值税,借,应交税费-已交税金 贷,其他应付账款,为啥是其他应付账款,他又没有把钱给我们,我们还要退他钱吗

2020-08-12 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 11:25

您好,是对方把税钱交了,相当于对方垫付。您少交了增值税,所以挂账其他应付款。

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快账用户2436 追问 2020-08-12 11:27

不是我们的工程呀,他交税不是应该的吗,我们就只收个管理费

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齐红老师 解答 2020-08-12 11:28

您好,但是账在您公司处理,您账面少了增值税,但这部分是对方单位代付的。

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快账用户2436 追问 2020-08-12 11:38

这部分钱以后还要退吗?不可能退吧

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快账用户2436 追问 2020-08-12 11:39

我们他们又给了我们7%的增税税款会计分录是啥

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齐红老师 解答 2020-08-12 11:43

您好,是不可能退的,但是可以抵减您收的管理费。

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齐红老师 解答 2020-08-12 11:44

您好,应当是收入的一部分,借银行存款,贷预收款项。

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快账用户2436 追问 2020-08-12 11:49

他们给我们的7%的增值税,我们给他们开发票了,这个分录

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齐红老师 解答 2020-08-12 11:53

您好,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。

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快账用户2436 追问 2020-08-12 11:55

我们也要确定收入吗,不想确定收入,直接把收到的税钱计入销项税可以不

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快账用户2436 追问 2020-08-12 14:49

老师,在吗

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齐红老师 解答 2020-08-13 07:40

您好,您应当将收到的全部款项(管理费加税金)作为收入,否则税金部分不确认收入,没法平往来。

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快账用户2436 追问 2020-08-13 09:29

1.我们开外径证的时候是取金额*0.0253还有3000元押金,200元手续费例如是10万块钱,借,银行存款5730 贷,其他应付账3000 其他业务收入200 2.他在当地开2%的发票,借,已交税金 销项1834.86 贷,应付账款 1834 .86 3.他在给我们转0.079的增值税和附加税,借,银行存款7247.71贷,销项税7% 6422.01 其他业务收入825.7 4.收到工程款,借银行10万,贷,应付账款-项目 退的时候是,借应付账款,贷库存商品

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快账用户2436 追问 2020-08-13 09:30

老师你帮我看看有啥问题没

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您好,是对方把税钱交了,相当于对方垫付。您少交了增值税,所以挂账其他应付款。
2020-08-12
你好,老师正在解答,请耐心等候
2020-08-12
同学你好 就是这样做分录的 下月付的时候做 借其他应付款 贷银行存款
2021-04-02
您好,1是的,2借银行存款,贷营业外收入,应交税费应交增值税
2021-04-02
贷方是其他业务收入处理
2020-08-12
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