您好,是对方把税钱交了,相当于对方垫付。您少交了增值税,所以挂账其他应付款。
老师,我们是建筑企业,别耽误公司用我们的资质,在当地缴纳2%的增值税,借,应交税费-已交税金 贷,其他应付账款,为啥是其他应付账款,他又没有把钱给我们
老师,我们是建筑企业,别耽误公司用我们的资质,在当地缴纳2%的增值税,借,应交税费-已交税金 贷,其他应付账款,为啥是其他应付账款,他又没有把钱给我们,我们还要退他钱吗
老师,我们是建筑企业,有公司挂靠到我们公司,他们在当地已经加纳了2%的增值税,现在又给我们7%的钱让我们开发票,我的是内账,可以这样做吗,借银行存款,贷,销项税
老师 我们公司这种情况 我们是房开公司 当时打了一笔款给供应商 没签合同 现在我们房开的建筑工地要和供应商签合同 他们自己做交易 我们现在要把之前的款做到建筑公司上面去 相当于我们付给了建筑公司 那现在要补什么资料 把我们付的钱转移到建筑工地头上 建筑公司和供应商他们分别做账要补什么资料
老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
郭老师,销售公司汽车,就是二手车,开什么大类,品名是开小轿车还是什么车就开什么车吗
老师,为什么答案中,关于税金要减去进项220呢?
老师你好,公司是一般纳税人(销售货物),24年8月发生的业务,但是当时会计没入账,因为以前账给代账公司做,加上公司没有仓管。代账公司是根据开具的发票、取得的发票和收支做账的。25年4月才开票给客户(业务实际发生在24年8月份,但是当时没入账)现在开票给客户可以把账做到25年4月份吗?还需要调24年的账吗?做汇算清缴要调吗?
老师,请问公司接了其他公司的钱陆陆续续差不多700—800万,我做分录是借银行存款,贷其他应付款,可以吗?
护照换新的,号码好像也变了,这影响申请的补贴吗?
直播回放在哪里找,请回答一下
公司销售自己的二手车,大类选什么
价格折扣冲减预计负债吗
老师,购入固定资产,转账时账号错了,款退回来了,借银存,贷什么
什么情况下才要代扣个税
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不是我们的工程呀,他交税不是应该的吗,我们就只收个管理费
您好,但是账在您公司处理,您账面少了增值税,但这部分是对方单位代付的。
这部分钱以后还要退吗?不可能退吧
我们他们又给了我们7%的增税税款会计分录是啥
您好,是不可能退的,但是可以抵减您收的管理费。
您好,应当是收入的一部分,借银行存款,贷预收款项。
他们给我们的7%的增值税,我们给他们开发票了,这个分录
您好,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。
我们也要确定收入吗,不想确定收入,直接把收到的税钱计入销项税可以不
老师,在吗
您好,您应当将收到的全部款项(管理费加税金)作为收入,否则税金部分不确认收入,没法平往来。
1.我们开外径证的时候是取金额*0.0253还有3000元押金,200元手续费例如是10万块钱,借,银行存款5730 贷,其他应付账3000 其他业务收入200 2.他在当地开2%的发票,借,已交税金 销项1834.86 贷,应付账款 1834 .86 3.他在给我们转0.079的增值税和附加税,借,银行存款7247.71贷,销项税7% 6422.01 其他业务收入825.7 4.收到工程款,借银行10万,贷,应付账款-项目 退的时候是,借应付账款,贷库存商品
老师你帮我看看有啥问题没