咨询
Q

老师:我们公司的房屋租赁合同是一年一签的,不能放长期待摊费用,发票签合同的时候就开了,钱也付了,实操课程中讲放在预付账款或者其他应付款分摊,具体分录给一下,有点儿懵

2020-08-12 08:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 08:58

您好 付款的时候 借:其他应付款(预付账款) 贷:银行存款 租金按月摊销写分录 借:管理费用 贷:其他应付款(预付账款)

头像
快账用户2510 追问 2020-08-12 08:58

收到发票怎么入账

头像
齐红老师 解答 2020-08-12 09:00

借:管理费用 按月摊销金额 借:应交税费-应交增值税-进项税额 发票上税额 贷:其他应付款(预付账款) 然后每个月写摊销的分录

头像
快账用户2510 追问 2020-08-12 09:05

也就是说,我收到的是全年的发票,但是当月入账的仅仅是摊销的金额,我能年底一次摊销完吗

头像
快账用户2510 追问 2020-08-12 09:06

不按月分摊行不行?

头像
齐红老师 解答 2020-08-12 09:06

应该按月摊销入账 不一次性摊销完

头像
快账用户2510 追问 2020-08-12 09:08

那如果说,发票不是提前开的,而是年底才开过来,又怎么处理呢?

头像
齐红老师 解答 2020-08-12 09:09

先暂估租金入账 然后收到发票冲销暂估

头像
快账用户2510 追问 2020-08-12 09:11

科目写,管理费用-暂估?

头像
齐红老师 解答 2020-08-12 09:12

借:管理费用-租金 贷:其他应付款(预付账款)-暂估

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 付款的时候 借:其他应付款(预付账款) 贷:银行存款 租金按月摊销写分录 借:管理费用 贷:其他应付款(预付账款)
2020-08-12
您好,这些分录对的,往来平了
2023-05-18
1做预付账款里面的,然后按月分摊 2设备已经收到了吗?设备收到了就可以做固定资产 3金额大的能用一年以上的,你就可以选择固定资产,金额小的话,你可以选直接做费用。
2023-05-25
你好 打款的时候做 借 其他应收款 贷银行存款 装修完了 做 借长期待摊费用 贷其他应收款
2024-04-11
同学你好 这个长期待摊费用只要不低于三年摊销就可以了 可以计入长期待摊费用按月摊销的
2021-04-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×