借其他应收款 贷现金,摘要写调xx凭证
借库存现金100 贷银行存款100 现在要把调凭证号,把库存现金调为其他应收款个人
调整凭证,借现金贷银行存款要调成借其他应收贷银行存款,怎么调
贷方用负数做账了,如何调整?已做凭证:借:暂付款-其他,借:—银行存款,如何调整?
老师,本来是借:银行存款 贷:其他应收款 但是我写错成 借:银行存款 贷:应收账款 跨年了怎么调整呢
小企业会计准则,2019年的一笔账务,现在需要调整。 原账务是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷现金。 正确的应该是,借其他应付款 贷银行存款,借管理费用 贷其他应付款。 调整分录要怎么写?
我在东奥交了继续教育的培训费,现在手机无法登录,头像登录失败
当前申报税款所属期的征收方式为定期定额,不能进行预缴纳税申报。请先前往核心征管调整定期定额的有效期,然后在自然人电子税务局办理预缴纳税申报。
老师,请问我们公司的招待费超过了收入的千分之五,我们公司现在不想交招待费,可以更正往年申报的财务报表吗,把之前申报的招待费全部填写成0,总的不影响利润的情况下去调整,请问这样可以吗?
老师好,一般纳税人,付了下半年的房租及物业费,收到了发票,借:待摊费用 借:应交税金增值税进项税 贷:银行存款,这个进项税金当期可以抵扣吧?
老师,我们把不免税的开成免税的了,现在返回去更改了当期的增值税报表,补交了税款和滞纳金,但是账因为是22年的,现在账面怎么处理,银行怎么下账?
请问老师1季度利润表上期填写24年4季度的吗
老师,请问财务报表年报是报去年的报表嘛
老师,请问一下小规模3%减按1%的政策是什么时候开始实行的啊?忘了
2024年应付职工薪酬冲销2023年多计提的奖金,对方科目未分配利润,在23年所得税汇算清缴中职工薪酬及纳税调整明细的实际发生额中调增了,24年要调整吗
起重机拆卸合同属于什么印花税种
那报销费用凭证,借费用贷现金,调整借费用,贷其他应收款,这个要怎么调?
借现金 贷其他应收款
那现金借方贷方都有余额呀
还会有余额
你这个没有付款,这个是借方余额增加, ,你的意思是做2个?借其他应收款 贷现金 借现金 贷其他应收款 ,做金额一致吗,你这个是调的是现金不能有余额期末数吗,只有这个?数据相等,期末数还有?不是吧
对呀,就是按照你调账的,调一笔库存现金还有余额
你这个金额是一样吗,你这个对应明细账截图,
老师,你能看到图片吗
我上面金额都是正数,不是负数,借其他应收款 贷现金 借现金 贷其他应收款