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关于往来科目的处理,1.公司销售货物没有收到货款,设置应收账款进行账务处理,2.购买货物支付货款,但没有收到发票,通过预付账款处理,3.预收货款没有开具发票,通过预收账款处理,这样处理会不会形成往来账目混乱?有其他方式处理吗

2020-08-11 22:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-11 22:37

你好,如果往来单位是同一个的话,只设置一个往来科目核算就可以。

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快账用户2345 追问 2020-08-11 22:45

我公司有很多往来单位,都可以通过应收账款一个科目核算吗?第二2个业务,可以这样处理:借:应收账款,贷:银行存款。收到发票后,借:库存商品,借:应交税金,贷:应收账款?

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齐红老师 解答 2020-08-11 23:00

你好!客户的话可以都用应收账款核算,所有的供货商是应付账款就可以

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快账用户2345 追问 2020-08-11 23:02

谢谢,我以前通过多个往来账处理的,如何调账呢?

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齐红老师 解答 2020-08-12 06:06

你好!确定一个科目,把其他的合并过来就可以

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快账用户2345 追问 2020-08-12 06:48

需要附件吗?还是直接在凭证摘要处写调账?

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齐红老师 解答 2020-08-12 07:07

你好!自己写一份调账说明就可以

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快账用户2345 追问 2020-08-12 07:18

谢谢,非常感谢!

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齐红老师 解答 2020-08-12 08:09

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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快账用户2345 追问 2020-08-12 08:15

下次怎么联系你?

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齐红老师 解答 2020-08-12 08:47

你好!指定我回答问题就可以

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你好,如果往来单位是同一个的话,只设置一个往来科目核算就可以。
2020-08-11
你好;    可以的; 做; 借库存商品-暂估贷其他应收款   
2023-01-04
你好,可以计入预收账款贷方,后期发生往来收到货款时借银行存款  预收账款  贷主营业务收入 应交税费
2021-10-06
你两个科目对冲 借应付帐款贷预付账款
2020-10-14
上述事项,可以直接做无票的成本或费用,将账务处理平,在企业所得税汇算清缴时,按无票的成本或费用,调增应纳税所得额,补交企业所得税。
2021-01-20
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