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#提问#老师你好,我们是施工单位,个人给我们提供的劳务我们怎么做分录,以及个税系统怎么申报啊

2020-08-11 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-11 14:26

你好 借工程施工-合同成本-人工费贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 。 你们要代扣代缴个税 自然人客户端里面按劳务报酬所得报个税的

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快账用户2860 追问 2020-08-11 14:29

这个劳务所得要做进工资表吗

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齐红老师 解答 2020-08-11 14:31

你好 不用 。你可以用发票来做账即可

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快账用户2860 追问 2020-08-11 14:33

这个属于一般劳务报酬所得还是其他非连续劳务报酬

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齐红老师 解答 2020-08-11 14:37

你好选择一般劳务报酬所得

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快账用户2860 追问 2020-08-11 14:39

公司发给员工的高温补贴是可以向工会申请还是公司自己拿钱出来的呢

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齐红老师 解答 2020-08-11 14:43

你好 这个看你们当地情况 有的地方比如广东很热的地方是有补助的 企业可以出的

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快账用户2860 追问 2020-08-11 18:13

我们自己开的红字发票,入帐时直接用原科目的负数入帐就可以了吗

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齐红老师 解答 2020-08-11 18:13

你好 是的 按你当时开蓝字发票的分录 做红字处理

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快账用户2860 追问 2020-08-11 18:18

收到客户的红字发票,已认证的进项税额要用应交税费-应交增值税(进项税额转出)吧,自己开的红字发票,销项税额用负数(红字)即可,对吗

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齐红老师 解答 2020-08-11 18:18

你好 你们是购买方 你认证了专票了吗

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快账用户2860 追问 2020-08-11 18:19

认证后对方开了红字

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齐红老师 解答 2020-08-11 18:21

你好 你认证了开红字信息表 就要做转出分录 然后次月申报转出 。 收到红字发票做红冲分录

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快账用户2860 追问 2020-08-11 18:25

红字信息表和红字发票在同一个月,我放在一起直接借原材料负数,应交税费应交增值税(进项税额转出)贷应付帐款负数

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齐红老师 解答 2020-08-11 18:28

你好 先做 借原材料贷进项税转出 然后做 借原材料负数 贷应付账款负数

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你好 借工程施工-合同成本-人工费贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 。 你们要代扣代缴个税 自然人客户端里面按劳务报酬所得报个税的
2020-08-11
你好,同学。 你的处理是 借,X费用 贷,应付职工薪酬 交上的时候 借,应付职工薪酬 贷,银行存款
2020-09-24
您好,咱不用报个税的,劳务公司开票给我们,借:管理费用/制造费用-劳务费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行
2023-09-11
您好个人去税务局代开发票,企业用发票做账
2021-05-23
同学你好 这个是劳务哦
2023-09-15
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