你是想补做经济收支业务吗?这个是内账还是外账,如果是外账,全部是做在当月处理。内账可以分年做账务处理
老师,有一家小公司只有18年到20年的银行回单,这个账应该怎么做,回单也没有多少,都做到一起吗,还是分年做,现在还没有经济业务
老师,请问下公司银行从17年至20年银行有流水,但是会计17年,18年19年,都是零申报,也都没有做发生的业务,20年有收入就做了一笔收入做了相应的成本,现在让我接账,应该怎么接?接了后我应该处理?是直接补做17年至21年的账还是?
老师,请问下公司从17年至20年银行有流水,但是会计17年,18年19年,都是零申报,也都没有做发生的业务,20年有收入就做了一笔收入做了相应的成本,现在让我接账,应该怎么接?接了后我应该处理?是直接重新建账做17年至21年的账还是补做到全部补做到21年?
老师 有两张发票是12月开的 公司付款跟23年1月有几张发票一起银行支付的 请问老师12月开的这两张发票 我可以23年1月再做凭证吗 因为做到12月 没有对应的回单 只能23年1月做有一起支付的回单 这两张发票做到23年1月可以吗 老师
老师,请问我公司在农商行有一笔5000万元三年期贷款,一年到期银行直接走虚拟流水归还然后马上又放给我们,但是实际我们没有这个走账,现在我拿着银行回单该怎么做账啊?我公司账上也没有这么多资金。
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
外账,18年到20年的回单都可以做到这个月里吗?我们是代账公司,她昨天才把这些单据拿过来。
只能这样的处理了。但由于业务量大了,一个月做进去,这个税务数据波动可能有点大
她开户只存40元,然后存的年费,到现在账户上余额几十元。老师我是个特新的新手会计。这个业务量不大吧
这个是看发生业务的笔数
还有就是她开户时存的40元,看银行业务类型写的是存现,这个我做账时不能做费用吧,是不是借银行存款,贷其他应付款?
存的40元,是其他应付款——XX股东或个人
老师一共就20笔,付银行的网银服务费,这个是属于筹建期间对吗,应该是借管理费用,贷银行存款对吗老师
如果是筹建期间的,计入管理费用——开办费处理
老师那是不是从她有第一笔经济业务才不算筹建期间,有成立的时间限制吗
这个没有时间限制,从取得第一笔收入,就是标志着企业进入经营期,标志着筹建期的结束
老师那是不是我在做账时就是全部就是今天得日期就可以
是的,全部用当月做账的日期
我在启用账套时,如果她之前是小微企业,后来转一般人的,是不是行业类型不能更改了,老师
行业类型不更改,是什么行业就是什么行业。
注册资金50万,我这上面有小型企业和2013年小型企业会计准则,我不知道该选择哪个
这个可以选择后面一个。
老师,银行的利息收入,是借银行存款。贷管理费用吗,冲减筹建期间的管理费用对吗
借:银行存款 正数 借:财务费用——利息收入 负数