跟原来填写流程一样,数据填写负数申报
公司销售了一台二手车,按照简易征收3%开普票,减按2%申报。隔月需要红冲,应纳税额减征额的1%如何处理?
我公司为一般纳税人,经营业务符合免征增值税政策相关规定。我公司1月份销售额100万元,已经开具了增值税普通发票,在2月1日办理增值税申报时,按照征税项目进行了纳税申报并缴纳了税款,后续应该如何处理?
6月红冲了一张以前年度卖二手车的发票,之前是开票3%减按2%征收的,这个月申报时候发现这张发票在申报表简易征收那里显示负数,还显示要退增值税和附加税哦?是不是有什么问题啊?
老师,我公司为一般纳税人,经营业务符合免征增值税政策的相关规定,我公司1月份销售额100万元,已经开具了增值税普票发票,在2月1日办理增值税申报时,按照征税项目进行了纳税申报,并缴纳了税款,后续应该如何处理?
一家餐饮公司,为按月申报的增值税小规模纳税人,2023 年9 月 5 日为客户开具了 2 万元的 3%征收率增值税普通发票。9月实际月销售额为 15 万元,均为 3%征收率的销售收入,因公司客户为个人,无法收回已开具发票,还能否享受 3%征收率销售收入减按 1%征收率征收增值税政策?
老师,进项发票和销项发票都要老板签字才能做帐是吗
老是,从农民专业合作社开出的树木电子普票 这个是免税的 ,我是不是可以计算抵扣增值税
初级课程里老师说资本公积不可以弥补亏损,但是书上又说可以。到底可不可以?
电子税务局里面,已经勾选的发票从哪里能查出来
如果工资有一笔是按单独计税,只能以年终奖的形式发放吗?
老师你好!会计可以兼任复核吗?
老师,麻烦给份增值税发票开票申请单样板,谢谢
食品有限公司的税率是多少,农产品的税率又是多少
老师,农民专业合作社给开技术服务发票是多少税率
老师你好有一家公司帮我们预充值了一笔水电费我们做账是借:预付账款(水电费)80000贷:其他应付款(易公司)80000中途我们收到发票我们做账借:管理费用(水电费)20000贷:预付账款20000,目前还剩下60000我们公司已把该户头水电转给帮我们代付水电费的易公司,请问剩下60000我该如何平我们公司的帐呢
能否在附表一申报时候负数那里手动把减征额1%减去吗?
开票时填写了哪些栏次,开的红字发票填写相应的栏次,只是金额用负数