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老师,我公司为一般纳税人,经营业务符合免征增值税政策的相关规定,我公司1月份销售额100万元,已经开具了增值税普票发票,在2月1日办理增值税申报时,按照征税项目进行了纳税申报,并缴纳了税款,后续应该如何处理?

2022-08-28 19:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-28 19:30

你好,也就是说你本来应该是免税的,但是呢,你出具了是带税率的票据,然后交纳的税款,像这种情况你要跟税务局打电话沟通一下,看看能不能直接在电子税务局立即更正报表儿,申请退税。如果不可以的话,你要去大厅进行更正,然后走退税的流程。

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你好,也就是说你本来应该是免税的,但是呢,你出具了是带税率的票据,然后交纳的税款,像这种情况你要跟税务局打电话沟通一下,看看能不能直接在电子税务局立即更正报表儿,申请退税。如果不可以的话,你要去大厅进行更正,然后走退税的流程。
2022-08-28
你好,那后续正常做账就可以的呢
2022-02-27
您好,可能按照3%开了普通发票,如果开了作废发票重新开免税的普票享受免税。
2022-06-30
你好,对的,是的,是这么做的,在第一栏和第三栏里面填写,然后减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2023-01-09
你好,学员,题目是完整的吗
2022-09-19
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