你好,按实际金额99报销做账,
员工报销时实际金额比发票金额少,账务上怎么处理呢,怎么做账?例:实际保险金额为99元,员工拿来油票100,账务上怎么做,多的1元怎么办?
你好老师,发票报销单的金额多,实际花的钱比发票上的数少100元,这样的怎么处理,是出差员工在报销单上旁边再备注实际花的金额吗
员工报销的金额是50,实际提供的发票是60元,给员工转的报销款也是转的50,那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢?如果按照50入账,那么报销金额跟发票金额不一致,这种怎么处理呢
老师好,开出去的发票金额跟收款金额对不上,这个账务处理怎么做,比如开票金额110元 实际收款100元 差额10元怎么做账
老师好,请问员工差旅费报销开具油费发票金额250元,实际报销给员工金额246元,这种情况做账是借:销售费用 246 贷:银行存款 146 吗?发票上和实付金额差异如何处理,会有什么风险吗?
企业注销后,资产负债表上未分配负数,剩余一点资金为投资款亏损后的所有者权益一直未分配掉,不牵扯税务问题了,可以暂时不处理吗?
老师好,22年4月做未开票收入,8月开票做收入,25年3月查出22年8月未做红冲,跨年了会计分录如何做?申报表如何填?
我司为外贸企业,用于出口退税的购进发票金额要交买卖合同印花税吗
老师 去年暂估了成本 能用今年2.3月份的工资冲减吗?
老师好小规模纳税人扣缴端申报工资8千个税90元90元公司承担这个怎么工资个个税做会计分录?
请问老师,给法院汇款完,让自己去下载收据,缴款码填哪个啊,试看好几次都说不对,谢谢
老师,我想问一下,我们公司是小企业会计准则,我填2024年财务年报的时候,利润表里管理费用的业务招待费我填了我报表实际数,但是我销售费用里也有业务招待费数据,它没显示,我填完了就去填企业所得税汇算表,A105000表扣除类业务招待费支出那里账载金额我填了两个类目下业务招待费加总数,它提示我不对,我不明白年报里面只有管理费用类目下的业务招待费,那我销售费用类目下也有啊,怎么处理?
老师,利润表季报,上期金额填报的是上个季度的金额么?
公司收入是微信收款入什么科目做账
请老师看看这张科目余额表,其他应收款贷方发生额,与其他科目金额是不是不平,排除银行增加,谢谢老师
也就是说 借:管理费用-差旅费 99 贷:银行存款 99 多的1元可以不用管,是吧
你好,是的,实务中发票大于报销实际金额,可以这样处理,
好的,谢谢
应该的,祝你学习快乐