你好,填写在这个表格中,请看图
老师我们是一般纳税人 请问下航天服务费280说能全额抵扣 报税时填哪 该怎么填
老师想问开票软件服务费280元,能全额抵扣吗?纳税申报时候在哪行填写?
请问一下老师,航天的开票服务费280元全额抵扣分录怎样做呢?还有申报表金额填在哪里呢?
一般纳税人,航天信息服务费,应该可以全额抵扣,想知道纳税表填哪个地方。想3月报税抵扣,应该怎么做账。耿老师
老师,金税盘服务费280怎么填才能抵税280,我们是小规模纳税人,在主表填哪里?
老师,关于代发工资问题,是不是要通过农民工专户发放?不能直接从总包公账发放到个人卡上?
不太明白是请问经营所得和财产转让所得的区别是什么?这个个人销售的是自己生产并且自己使用过的设备销售给我们,是按照“财产转让所得”计算个税还是按照“经营所得”缴纳个税,并且描述一下原因
个体户开房屋租赁专票,都有些啥税 税率多少
公司购买个人保洁服务,对方作为自然人应该开局劳务费发票,但是对方开的非学历教育服务发票可以报销打款喝喝对方吗?
老师你好,我想问一下,通过京东下单,然后京东会抽取一定比例的服务费,我怎么确认收入呢
老师 您好 无形资产的出售 是计入资产处置损益 是净额 是减去账面价值和税费后的净额计入资产处置损益 是吗固定资产的出售是否也是减去账面减去税费的净额才计入资产处置损益?
A个人给b公司提供店铺管理运营服务,现在b公司要求a个人每个月开2万元的劳务服务费发票给b公司,才给b公司结款,a在注册个体工商户的时候开劳务费发票吗?
老师,我怎么把铝合金窗加上呢
老师,所得税汇算清缴,当年计提的工资和暂估的成本都在次年2月发放和收到发票了,是不是就不用纳税调增了
公司预缴到外地的税款,发票已开了,税款也交了,现在说开错了公司,换一家公司开,这个需要怎么处理?
这个只需要填下280吗 需要上传或者附这个发票吗? 我当月有选发票抵扣的 与这个有冲突吗?
你好,需要填写这个申报表,还需要去税局做这个发票信息的备案 当月有选发票抵扣的,是这个280的发票认证了的意思?
1.这个航天服务费280是要到税务局现场备案吗 电子税务局可以操作吗? 2.我说的发票抵扣的意思是 7月我们有三千多的销项 之前有个三万多的进项 这次我点勾选抵扣了 不是三万已经够抵扣7月销项了嘛 那我在填这个280的会不会有啥影响 是不是我三万多进项里就会少抵扣280 就是这个意思
你好 1,需要去税局大厅填表备案,是否可以通过电子税务局操作,就需要看你当地有没有提供这方面的服务了 2,这种情况280是填写本期发生额280,应抵扣280,实际抵扣0,期末余额280
老师你的意思是不是这个280就可以留着以后抵扣
你好,是的,280的金额是可以结转以后月份抵扣的
老师 像我这次只需要抵扣三千多 勾选的只有三万多的 那还剩下这么多没抵扣的 会在报表哪一栏显示啊?
你好,会在增值税申报表的期末留抵税额栏次显示
我现在申报就能显示出留底的税额吗 还是下次申报时才能显示?
你好,申报当期就能在增值税申报表的期末留抵税额栏次显示
老师 主表这里要填吗 我还什么都没填都是填了附表自动跳的数据 然后老师你说的280可以下期留抵的 主表上没有看到反映出280
你好,没有看到你主表的应纳税额减征额栏次数据,无法判断你是否填写正确的
老师 我是这样填的 第三张主表自动导出来的数据
你好,是的,是这样填写的
因为我是想着本期抵扣的够了 那就下次再抵扣280元 但是这个280元在主表上又没显示 那我下次要抵扣280该怎么弄
你好,下次要抵扣280的时候,在减免表格填写期初余额280,本期发生额0,应抵减280,实际抵减280,期末余额0
老师 你看看 我要是现在抵扣 怎么出现-280 这是正常的吗
你好,不正常,你当期都有留抵税额,这种情况不需要填写280在应纳税额减征额栏次的 只有当期有增值税应纳税额的情况下,才需要把280填写在应纳税额减征额栏次的