分期付款购买设备时 你是购进时 借,固定资产 未确认融资费用 贷,长期应付款 支付款项,收到发票 借,应交税费~增值税 贷,长期应付款 借,长期应付款 贷,银行存款

这两张发票怎么做分录?买挖掘机是立洋公司,然后通过第三方分期付款,麻烦老师明细都写出来哈这个分录
老师 你帮我看下 我们公司买车 一共付了348507.2,然后这是给我们开的发票 付款和开的发票金额差一个代收的车船税385 老师这3张发票怎么做分录呢 麻烦帮我写下 谢谢
老师 你帮我看下 我们公司买车 一共付了348507.2,然后这是给我们开的发票 付款和开的发票金额差一个代收的车船税385 这个385金额应该怎么做分录 然后老师这3张发票怎么做分录呢 麻烦帮我写下 谢谢
老师,您好!会计小白请教老师: 公司在9月先预收了我公司销售钢材的货款,已开了发票。但老板是在收了预付款的第二个月(10月份)才向第三方采购原材料转销给需方的。我公司是建筑公司,此次交易仅仅只是采购原材料,然后转销给第三方,请问这样的业务要怎么处理?会计分录要怎么写?麻烦老师分别对9月和10月的财务处理,把会计分录写清楚来
老师,遇到一个情况,总公司承揽的工程,总公司、分公司和甲方签订了三方协议,由分公司来干,分公司是独立的法人,发票和税金由分公司开具和缴纳,但是现在财政这边只能将款项打给总公司,总公司收到款项后怎么做账务处理?现在总公司和分公司还有甲方的那个三方协议里注明款项由总公司代收然后转付给分公司,总公司和分公司收到这个款项后各应该怎么入账?会计分录如何写?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
购买设备时候借:固定资产 进项税额 贷:长期应付款-立洋机械?
分期付款:借:长期应付款-立洋 进项税额 贷:银行存款??
是的,分录处理对的哈
分期付款通过第三方中恒付款,也是长期应付款-立洋吗
你这里应付帐款的明细 是根据发票上的名称来设置 你这里发票谁开具,就按这个设置
那我这个分录不是错的吗 按照那么说
你这里发票是租赁公司 明细设置租赁公司,不好意思。刚没注意看你明细科目
那这个买固定资产一直应付账款是立洋,那就一直挂在那里吗
如果你之前挂的是立洋,那么你后面根据融资协议,调整到长期应付款~融资方处理
那就是立洋吗
你之前合同签订的是立阳,你入账就是按立阳处理。 后面付款是租赁公司,那么你这里是按租赁协议直接付租赁公司处理就可以啦
那老师 立洋的应付账款就挂在那了吗
我不太懂
是的,你直接是 长期应付款~立阳就可以了 不影响
好的 那就不去牵扯这个中恒这家的租赁公司了
是的,明细不涉及这个企业,融资租赁协议作为证明就可以了
好的谢谢
不客气,祝你工作愉快