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老师 你帮我看下 我们公司买车 一共付了348507.2,然后这是给我们开的发票 付款和开的发票金额差一个代收的车船税385 这个385金额应该怎么做分录 然后老师这3张发票怎么做分录呢 麻烦帮我写下 谢谢

老师 你帮我看下 我们公司买车 一共付了348507.2,然后这是给我们开的发票 付款和开的发票金额差一个代收的车船税385     这个385金额应该怎么做分录      然后老师这3张发票怎么做分录呢 麻烦帮我写下 谢谢
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老师 你帮我看下 我们公司买车 一共付了348507.2,然后这是给我们开的发票 付款和开的发票金额差一个代收的车船税385     这个385金额应该怎么做分录      然后老师这3张发票怎么做分录呢 麻烦帮我写下 谢谢
2023-07-11 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-11 16:08

你好,车船税作为税金及附加里面去,谢谢

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快账用户4585 追问 2023-07-11 16:11

好的,老师,这3张发票分录也写下,谢谢

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齐红老师 解答 2023-07-11 16:13

你好 第一张作为固定资产 第二张作为:税务及附加; 第三张作为:管理费用

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快账用户4585 追问 2023-07-11 16:14

具体分录可以写下吗,麻烦了

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齐红老师 解答 2023-07-11 16:16

借:固定资产 借:应交税费 贷:银行存款或者应付账款

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齐红老师 | 官方答疑老师

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