你好 二三联单独存放的
跨月后开错的发票开了红冲票 以前开错的发票e二三联都已经要回 做账把红冲票和以前的二三联都订在账里 还是单独另行存放?请问如何操作?
我们上个月给对方的开票金额错了,对方已经抵扣,现在要作废重开,是不是应该让客户给我们开红字申请表,我们才能开红冲票?作废的发票对方都已经做账了,这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧?
老师,您好,我在今年三月份不小心冲红错了一张普通发票。没有处理它,这段时间回款核对,发现它回款了,咋么办??不是有第二联吗,当初那张红字发票,早不要给客户,他们那边要不要拿去冲掉蓝字发票,然后给他们新开的蓝字发票,这样才平得了?我重新开蓝字,把第二联和上次红字发票第二联订在一起就可以?照理说,红字发票要拿回原发票才可以冲掉的
老师,我想问下去年开的销售发票是错的,已遗失未入账未抵扣,我们可以冲红原来的发票重开一份吗。问题是第二、三联找不到在哪里了,可以这样操作吗
老师像这种,红冲的发票三联需留在我们公司,我知道,但是对方把红冲之前开的错误的发票抵扣联和发票联都寄过来了,那我收到寄过来的之前错误的发票抵扣联和发票联应该放在哪里呀。直接找到原来的错误记账联放在后面做附件,还是和红冲的三联+寄回来的错误的抵扣联和发票联,放一起做账,还是找到记账联塞在后面呀
老师好,收到员工出差回来报销的铁路客票,按多少算进项税?谢谢
根据我国企业合并准则,同一控制下企业合并的吸收合并中,合并方确认企业合并的账务处理中,不会涉及损益的确认。()
老师,公司变更地址,需要住所合同吗
员工薪资当月就计提,实际发放的时候计费用可以吗?
甲、乙两家公司同属丙公司的子公司,合并前后均超过12个月。甲股份公司于20x1年3月1日以发行股票方式从乙公司的股东手中取得乙公司60%的股份。甲公司发行1500万股普通股股票,该股票每股面值为1元/股,发行价格为2元/股。乙公司20x1年3月1日在最终控制方合并报表上所有者权益账面价值为2000万元。甲公司在20x1年3月1日资本公积(资本溢价)为180万元,盈余公积为100万元,未分配利润为10万元。甲公司取得该项长期股权投资时应该调整的利润分配﹣一未分配利润的金额为()。A20万元B180万元C100万元D10万元
你好,收到的专票有误,我公司想退回,但是对方不同意冲红,这种情况我公司能进项转出吗?如何退回这张发票?
甲、乙两家公司同属丙公司的子公司,合并前后均超过12个月。甲股份公司于20x1年3月1日以发行股票方式从乙公司的股东手中取得乙公司60%的股份。甲公司发行1500万股普通股股票,该股票每股面值为1元/股,发行价格为2元/股。乙公司20x1年3月1日在最终控制方合并报表上所有者权益账面价值为2000万元。甲公司在20x1年3月1日资本公积(资本溢价)为180万元,盈余公积为100万元,未分配利润为10万元。甲公司取得该项长期股权投资时应该调整的利润分配﹣一未分配利润的金额为()。20万元180万元C100万元D10万元
老师,您好~想咨询下,母子公司之间资产划拨,财税处理的主要核心点,有了解的吗,可以解释一下吗?
老师,我们公司邀请了一个退休!进行咨询6万元,想请问一下到时候是不是要对方开具劳务发票,我们代扣出来税费就可以,对方这个交的税费到时候个人所得税退缴的时候是不是可以全额退税呀?
老师,我们是光伏安装发电卖电公司,已经发电了,但是成本发票都没有开过来,不能确定具体的金额进行转固定资产折旧,我暂估的,借:固定资产-暂估 贷:应付账款 然后每个月都会有部分成本票开过来,请问成本票开过来的时候我怎么做分录,是正常做分录还是每个月都冲暂估
1可是第一联已经在上个月做了账里边了 2那负数票要订在账里吗?
负数第一联拿来做账 其他的都是自己留存