同学,你好 你需要拿到纸质发票,才可以入帐 对方给你们的是专票还是普票?
老师您好,我遇到一个很难的问题了,就是上个月我们给对方开了75万的发票,我们供货方也开了70万的发票给我们,他们是最后一天开的,而且是那天下午开的,他们把发票拍给我们了,我们以为开好了,结果他们作废了,我们是8月1号才发现的,这个怎么办,以后我们应该如果防范这种情况?
老师,我们给供货方付款的时候,供货方开的发票开多了,我们钱也付多了。后面核对销售合同的时候才发现,但是发票已经入了账,如果要重新退票的话,很麻烦。这样的话,我们多付的部分,对方说他们给我们退回来,然后我们又给他开一个相对应金额的销售发票。这样子,我们公司存不存在多上税的情况?
老师他们不给我们货款,所以一直没给他们发票,我想请教您一个问题,如果两年过去了,对方给我们货款了,但当时我们开的是普票,现在对方要专票,我们还可以办理退票或者红冲吗,然后我们在给对方开具专票
老师,您好,我们是个体户,没有建账。我们11月份给别的公司开了一张发票,开的品名有问题,让我们重新开具,但是开的那张发票他们已经做账,没办法作废了,而且也跨月了,我想着我们没有建账,不红冲,直接给他们再开一张可以吗?
老师,我今天遇到了一个审计问题,就是,一个客户,买了我们5.8万的产品,大概有个10种吧 。我们按照品种明细开了普票,(我们的普票是万元版的)一共开了10张连号的。对方在收到发票后,就要求作废重开,原因是没有合并?这个理由我们可以给他们重开吗?对方说,他们的审计说他们有舞弊风险,这个风险点在哪啊对方说,他们的审计说他们有舞弊风险,这个风险点在哪啊
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
他们开的是专用发票,就是为了抵扣我们这个月开出去的销售发票的,结果他们作废了,我真的是无语了,没有诚信,我们现在应该怎么做,如果以后遇到这种不讲诚信的,我们如何防范,请教下老师
同学,你好 专票的话,你在勾选平台上勾选好,对方就不能作废了
最后一天,我看不到他开的发票啊
老师,能回复下问题吗
同学,你好 最后一天开具的,你可以次月看到,你可以次月勾选
您没有理解我的意思,对方特意这样最后一天开票,我看不见,然后他了就作废了,我下个月看到已经晚了啊
同学,你好 所以你需要取得纸质发票,然后勾选成功了,你才能做在账里,如果他中途作废了,你勾选不成功,就不要做在账里面
他在浙江,我在安徽,他最后一天开的,我没有办法拿到纸质发票,后来说给我们邮寄,结果我一看他作废了发票,一直没有收到发票
同学,你好 如果对方是恶意操作的,你可以向税务局举报的
我举报了,我的税款可以不缴纳了吗
同学,你好 不可以的,你需要按照税务局的要求操作的,一般是进项不能抵扣,如果调查情况属实,税务局是可以减免的
我们现在唯一的办法就是开红字发票了吗
同学,你好 你开红字发票?是把你开给购买方的发票开具红字吗?