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老师,我单位是小规模纳税人,上个月我把金税盘和维护费做错了科目 借记应交税费减免税额贷记营业外收入,我想把这笔分录冲红,把借方做到应交增值税里,这个凭证要冲红的话,是我图片这样吗

老师,我单位是小规模纳税人,上个月我把金税盘和维护费做错了科目

借记应交税费减免税额贷记营业外收入,我想把这笔分录冲红,把借方做到应交增值税里,这个凭证要冲红的话,是我图片这样吗
2020-08-09 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-09 15:51

借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-应交增值税-减免税额

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借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-应交增值税-减免税额
2020-08-09
你好,你冲红跨年的应该把营业外收入还成本本年利润科目,而不是直接原分录冲红
2020-10-23
您好,做原分录的红字就可以。
2021-09-06
 你好;    你做错了。 可以的  
2022-10-18
退手续费 借:银行存款 贷:其他收益/其他业务收入   应交税费-增值税 小规模是1%,一般纳税人6%
2023-04-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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