首先你是按照你自己充值这个油卡,就相当于是作为你自己写的预付账款处理,然后后面实际消费的时候再开具这个消费发票作为费用处理。扣的这个点你是不能从对公账户走的,只能从这个现金或者是私人个卡走账。
老师您好,有一笔业务,是这样走的向对方给我们现金1万,我们对公充1万的油卡,充好的油卡给他用,我们扣他7个点的税,请问老师这个怎么走账
老师你好,我想问一下,我们运输公司的,跟对方合作,合同上也写一部分充油卡,一部分给现金,目标油卡,现金都没有实行,我们老板就跟对方商量说油卡不用他们充了,全部拿现金,油卡转现金,少能抵扣的我们这边愿意承担,可是由于如果他们帮充油卡,他们就可以拿13%的油票,如果油卡的那部分转现金,那么我们开票给他们,只是9个点,下面是他们算给我们的,这样对吗?????按口头推算,我们是想这个,假如这个他们拿油票可抵扣5000,我们开运输发票9个点,假如他们只可以抵扣3000,那么这两个数之间的差,我们将承担的是2000,到底该怎么处理
老师你好,我想问下,别人拿我们公司的加油卡充值10万元,并给我们开票,到我们要给他返7个点,这个划算不,,
老师你好,我想问下,别人拿我们公司的加油卡充值10万元,并给我们开票,开票税率是13%,但我们要给他返7个点,这个划算不,,
老师,您好,请问我们单位在酒店充的餐饮充值卡,也取得了对应的发票,一次性走管理费用-业务招待费,还是有其他处理方式?谢谢老师
比如有个固定资产合同签订是3万,现在对方只开2万发票,后期的票不懂什么时候才会开,固定资产入账是多少呢?固定资产也使用了。
不同法人公司之间转账是只能备注货款吗,就是一个公司没钱了需要从别的公司借过来再还回去这种,但是两个公司也有业务往来,或者公司之间的借款呢,这种是不是比较麻烦。
请问老师,我们是小规模的装饰公司,接了一个工程名称是:年产100套城市轨道交通设备项目中庭内综合管网及电梯五方对讲工程。这个具体开票怎么开呀?
求电子版2010企业会计准则
老师,姐妹几个只有一个人用父母的扣除数,可以按3000扣减吗
XX公司规定:每月3.15号发上个月工资,4.10号缴纳3月份社保,但是个人承担的社保公司不垫付,在3.15号发工资的时候需要提前扣出来 3月份工资做账: 借:应付职工薪酬 (2月份计提应付工资) 贷:其他应付款--个人社保费 应交税费--个人所得税 银行存款 3月份计提社保做账: 借:销售费用--社保费 管理费用--社保费 贷:应付职工薪酬--社保费 4.10号缴纳社保做账 借:应付职工薪酬-社保费 其他应付款-个人社保费 贷:银行存款 以上这样做账,是否正确
举例我进货成本400,但是产品退空箱减去50,这个要怎么分录
2025年春节有几天带薪休假?
公司春节假期放到年初七,年初八复工,但是老板通知不上班,待定,也没说具体上班时间,工资还有得拿吗?
第四问超额股利为什么要减掉330 是因为总的股利不超过剩余股利的数吗
老师,请问具体分录怎么写哪里
借,预付账款 贷,银行存款 消费 借,X费用 贷,预付账款
老师,税点在哪个分录体现那
老师还在吗
你这里外帐不体现税的 只有内账体现 借,预付账款 贷,银行存款 借,其他应收款 银行存款 贷,预收账款
老师其实不用走预付,直接就给他了,但是这个业务我还是没明白
卖给他了?还是怎么
相当于买他油卡了,我们收了点钱
借,库存现金10000 贷,其他应付款1万 借,其他应付款1万 贷,银行存款 其他业务收入
直接这样处理,作为往来款项处理
老师你看我这个写的对吗
2 这里 借,其他应付款 贷,银行存款 在支付使用直接 借,库存现金 贷,其他业务收入
谢谢老师
不客气,祝你工作愉快