同学,进项2846.1贷方发生额怎么来的
老师:快帐里我上月应交增值税贷方为负,这月为什么销项减进项减上月的贷方负数合计跟税务申报表里有差额。差额就是六月负数应交增值税也就是留抵税?
老师,我的科目余额表里的应交增值税期末余额贷方为负数,是不是我这个月就不交增值税
老师,我本月增值税销项税额小于我要抵扣的进项税额,那我怎么申报?应交增值税就为负数了,是不是交税是0啊
老师,计提增值税,就是每月销项减进项应交的税费是怎么操作的,当月计提次月缴纳,可到最后为什么在贷方为负数啊!
老师 账套里有笔分录做了借:应交税费-应交增值税(进项税额) 负数 ,这样跟勾选系统里的进项税额对不上了差额就是这个负数,申报增值税时附表二是不是得按账套里的进项来填,
每季度结算一次利息为什么下一季度利息还会产生利息呢
老师就是我借管理费用-工资加个税100贷应付职工薪酬100发放时我借应付职工薪酬100贷现金90其他应收款个人部分社保10这个汇算清缴是得扣除个人部分被调增
老师我计提工资是把个人部分社保放在管理费用工资里了现在发放是贷的其他应收那我汇算清缴把应付职工薪酬扣除掉个人部分被调增
核算成本给其他部门开会,不用跟他们说我用什么核算方法吧,要求他们什么时候提供数据给我对吗?
筹建期交的50万房租,需要在营业期摊销嘛
小规模纳税人,本季度开票50万,那增值税是按50万缴纳,还是(50-30=20)的20万缴纳
老师,请看一下怎么修改
A公司,有企业股东B实缴60万和C实缴40万,现在股东B要把其拥有的一半股权30万转让给D,转让价为30万,请问现金流是D直接转30万给B,还是D先转给A再由A转回B?
老师个税经营所得账上也体现不了实际利润啊
前年的收到的一张技术服务费专票,今年双方协商红冲了,当时已经抵扣过入账了,现在怎么处理
老师:是我应付帐款贷方,写成进项贷方了。谢谢老师点醒!!
同学,你申报表没有问题,缴纳31420.04
谢谢老师!!
同学你好,不客气的