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老师 账套里有笔分录做了借:应交税费-应交增值税(进项税额) 负数 ,这样跟勾选系统里的进项税额对不上了差额就是这个负数,申报增值税时附表二是不是得按账套里的进项来填,

2022-10-20 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-20 15:59

你好同学,这个你做负数的原因是啥,是红字发票?你这种情况可能你收到红字发票了,对方作废了

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快账用户8197 追问 2022-10-20 16:00

不是,是有个福利费发票进项以前月份抵扣了,现在发现不能抵扣了,所以做了负数

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齐红老师 解答 2022-10-20 16:39

你好同学,那你要做进项税额转出,而不是进项红字

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你好同学,这个你做负数的原因是啥,是红字发票?你这种情况可能你收到红字发票了,对方作废了
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