你好 如果之前挂的预付账款 你这个房产成本具体是什么业务
请问老师,房产成本,只有预付账款,没有应付账款。做凭证时,通常应付和付款做在一张凭证,现在要改为先生成应付凭证再生成付款凭证。可以直接借:费用类、税费 贷:预付账款当成应付凭证吗
老师,请问一次支付几个月的房租,发票是放在预付款凭证后面吗?半年的房租是二十多万,已开发票,但是付款只付了十万,分录是不是借:预付账款—房租费 贷:应付账款— XX公司,发票放在这个凭证后面,支付款时做分录,借:应付账款—XX公司 贷:银行存款 摊销时,借管理费用/主营业务成本—房租费 贷:预付账款—房租费?
老师,请问一下多借多贷可以吗,应付账款有很多家,一个应付账款就一张凭证,统一是银行付,为了体现每一笔银行流水,我的记账凭证就形成了多借多贷的情况
是需要做一下反冲凭证吗?借应付账款-暂估,贷生产成本-直接材料,借应付账款某某公司,贷银行存款吗?
您好,老师!之前挂了账做其他应付款的,现在付款,只用银行付款回单做原始凭证可以吗?还有之前挂预付的,冲预付时没原始凭证单单是记账凭证可以吗?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
股权架构的设置有哪几种?
是系统改造,说要先生成应付再付款凭证,房产成本:设计费,测量费,竣工验收,工程类什么的
你好 那你到时要计入成本去核算 在冲预付账款 去 。 这个凭证之间的转换 你最好是问问软件售后在操作 分录是这样来做
现在科目表里面没有应付账款,
你好 你可以添加应付账款 这个是一级科目 负债类下面去加下