你好,具体的是哪三个月的?
就是收到三个月房租发票,没有支付款项,怎么做分录?谢谢
老师,6月房屋租金,7月份收到发票并付款,请问怎样做会计分录。7至9月的租金7月份付款并收到发票,请问怎么做会计分录,谢谢
货款收到,发票没有收到,分录怎么做,谢谢
请问公司房租上个月还没有支付也没有收到发票,怎么做分录啊
银行存款支付三个月房租93558元,发票暂时没有给到,要怎么做分录,需要摊销吗?摊销怎么做分录
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师,您好,6-8月
如果你的六月份七月份没有做,八月份直接借管理费用贷应付账款,根据发票来做。
老师,六月份开具,六月份怎么进行账务处理
六月份借管理费用贷应付账款金额填写一个月的。
就是不按发票金额记账
你好是的。 你是根据发票的
发票金额是三个月的合计数
你好,企业根据权责发生制,不是根据发票。
发票金额9元,我只记账3元
你好是的,是这么操作。
我们财务去报销,财务只支付3元给我
你垫付了多少钱?他应该给你多少钱?
税金也按三分之一记账,我付9元,帐做3元
增值税一次抵扣就可以。
麻烦老师写出分录,100元金额,税金6元,第一个月怎么做分录
借管理费用100除以三 进项6 贷应付
应付账款记多少钱
你好 100除以三加六。 借方等于贷方。