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你好,公司2019年6月已付供应商款,因发票未及时给到财务,付款时做借应付账款,贷银行存款,2020年7月找到2019年6月开的发票如何处理

2020-08-06 18:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 18:50

借库存商品贷应付账款 这样 如果是企业会计准则 借以前年度损益调整贷应付账款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整

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快账用户1239 追问 2020-08-06 18:53

我们是货运代理公司,没有库存,收到票直接做主营业务成本

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快账用户1239 追问 2020-08-06 18:54

我想问的是,现在跨年了做成本,明年汇算要不要调整啊

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齐红老师 解答 2020-08-06 18:55

不用,你现在用以前年度损益调整做了就行

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快账用户1239 追问 2020-08-06 19:10

能帮忙提供下具体分录吗谢谢

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齐红老师 解答 2020-08-06 19:11

借以前年度损益调整贷应付账款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整

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快账用户1239 追问 2020-08-06 19:38

非常谢谢

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齐红老师 解答 2020-08-06 20:19

满意请给五星好评,谢谢

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借库存商品贷应付账款 这样 如果是企业会计准则 借以前年度损益调整贷应付账款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
2020-08-06
你好 ;     那这个 固定资产 是好久收到的; 因为这个要判断下好久开始折旧处理 。 你原来 预付款是挂的  什么账 。我看看你之前挂了那些科目了 
2021-10-22
同学你好, 1.可以的 2.可以的,
2020-09-04
今年继续挂。年底若果还没有发票,汇算清缴时及时调增。
2021-06-25
你好,租金是几月份开始的?从七月份开始租赁还是六月份?
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