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老师,我6月份收到对方开的7月份的租金发票,我这边做的会计分录: 收到下个月的发票时 借:其他应收款-甲公司 贷:应付账款---甲公司 等到7月份的时候 借:管理费用-租金 贷:其他应收款-甲公司 付租金 借:应付账款-甲公司 贷:银行存款

2023-07-08 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-08 11:37

你好,租金是几月份开始的?从七月份开始租赁还是六月份?

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快账用户4320 追问 2023-07-08 11:38

是租了好几年的,只是举例,我这个月收到下个月的租金发票,是否是要这样入账?

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齐红老师 解答 2023-07-08 11:42

你看租赁的时间,如果是六月份,你在六月份就得多费用,然后七月份收到了发票,七月份红冲再做发票。

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快账用户4320 追问 2023-07-08 11:44

老师,我的意思是,我收到的发票是六月份的日期,但是开票租金费用是属于7月份,对方提前一个月开了发票给我们,那我这边6月份入账的话,是不是要这么做会计分录?

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齐红老师 解答 2023-07-08 11:47

你好,那就按照你上面的正确的。六月份你可以不用做的,然后在七月份的时候做就行。

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齐红老师 解答 2023-07-08 11:48

因为你在六月份也没有支付。

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