我看法做管理费用 福利费,贷应付职工薪酬 福利费,不建议做工程施工
建筑公司,项目上管理人员发生的餐费生活费 请问一下计入什么会计科目核算。需要计提到应付职工薪酬-福利费科目下面不?
老师您好 公司买生活用品 买菜还有员工聚餐的费用,直接计入管理费用-职工福利 需要通过应付职工薪酬科目吗?
员工聚餐费计入管理费用—福利费,需要通过应付职工薪酬—福利费科目核算一下不
员工聚餐费计入管理费用—福利费,需要通过应付职工薪酬—福利费科目核算一下么
1.员工休产假期间公司已正常发放产假工资,入账科目: 管理费用-应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-工资 2.请问收到生育津贴时的会计科目需要同时冲减“管理费用”和“应付职工薪酬-工资”科目吗 应付职工薪酬-工资科目是否需要冲减
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
为什么,这些都是项目上的费用也,我是想问计入工程施工的这种福利费,要不要在应付职工薪酬-福利费里面做一次张账?
需要过这个 ,你这个直接做管理费用福利费,,你做工程施工这个对应结转到主营业务成本下面才影响利润,所以建议直接做管理费用 这个可以直接减少当期利润
主要是工期长,目的不是为了影响利润,项目部发生费用的真实性
那你就做工程施工福利费下面呗