您好,若严格来说,超过1年的借款,需要按实际利率进行折现。
公司购车我这样分录对吗,全额30万,首付12万剩下按揭,借固定资产30贷应付账款30,借应付账款30,贷银行存款12,贷长期借款18
老师好,咨询一下,公司对公账户借款法人个人30万,12月分不同日期转入4笔借款,总共金额30万,做会计分录,我可以汇总做吗,借银行30万,贷其他应付30万,
公司购买办公楼总额100万,其中首付款30万,办银行房贷按揭70万。当时入帐: 借:固定资产100万 贷:银行存款30万 长期借款70万 正确吗? 每月支付银行按揭贷款应该怎样入帐? 借:长期借款(本金部分) 财务费用—利息(房贷利息) 贷:银行存款 正确吗?
老师麻烦问一下现金流的指定 借:固定资产50 进项税10 贷:应付账款60 同时借:应付账款30 贷:银行存款30.这样分录如何指定现金流
老师,我们公户借给别家公司30万,现在欠费70万,我想把30万其他应收款直接转为应付账款,再直接付剩下的40,借应付账款30贷其他应收款30借应付账款40贷银行存款40,我这样做账,再补开一张70的全额发票是吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
那要怎么做
然后按揭每个月本金多少冲长期借款,利息做财务费用然后贷银行总额还款
您好,是的,按每期还款金额和实际利率折现。若金额小,按您的处理(不折现)也可以,
那购车我那样前面分录没错对吧
您好,没错误,但是您也得知道标准做法。
标准分录写给我看下