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公司7月份收到19年退回的公证费和评估费,怎么做账务处理,之前有税,然后入的是管理费用!求老师们给个答案

2020-08-05 13:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-05 13:41

借银行 贷其他应付款借其他应付款,贷以前年度损益调整,借 以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

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快账用户4626 追问 2020-08-05 13:48

就是借银行2000,贷其他应付款2000,借其他应付款2000,贷以前年度损益调整2000,借以前年度损益2000,贷利润分配未分配利润2000,是这样?主要是之前的财务入的管理费用法务费,而且有进项税的,这样可以么?

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齐红老师 解答 2020-08-05 13:54

现在退回有开红字吗,?没有先这么做

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快账用户4626 追问 2020-08-05 13:55

没有开具。

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齐红老师 解答 2020-08-05 13:55

没有就这样先做挂着

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快账用户4626 追问 2020-08-05 14:09

我们总监这边让我看19年公证费跟评估费去年入账是怎么入账的,现在按照原来的凭证做一张损益红冲凭证,。按照您说的这样可以的吧

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齐红老师 解答 2020-08-05 14:19

看你这个意思,做借管理费用 负数,借银行,这个意思,但是跨年,你们这样会影响本年损益

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快账用户4626 追问 2020-08-05 14:22

对,但我们总监说按她的来。那我是不就应该借银行存款,贷管理费用,贷进项税?还是说不用带进项税,直接就管理费用法务费或者借管理费用负数

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齐红老师 解答 2020-08-05 14:35

做借管理费用 负数,借银行,不能做进项税额,这个进项税额是有发票才冲掉

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借银行 贷其他应付款借其他应付款,贷以前年度损益调整,借 以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-08-05
您好,收取管理费 借:银行存款 贷:主营业务收入-管理费 应交税费-销项 退还30% 贷:主营业务收入-管理费 红字 应交税费-销项 红字 贷:银行存款
2024-08-13
你好,把这个暂估的会计分录冲销,再按照发票做账就可以
2023-12-25
你好 那你就要把进项税转出处理 借管理费用-办公费 贷进项税转出 然后在做 借银行存款 借以前年度损益调整-管理费用 负数 借以前年度损益调整-管理费用 负数 贷未分配利润 负数
2020-08-17
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