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尊敬的老师:您好!请指教。如:购入办公用品,增值税专用发票金额10万元,进项税额990.10元,需提进项加计额99.1元。正确会计分录如何处理;完税后会计分录如何处理。谢谢!

2020-07-11 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-07-11 13:16

你好 借管理费用办公费 应交税费 贷 银行存款等 您收到发票税率是多少的 ?

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你好 借管理费用办公费 应交税费 贷 银行存款等 您收到发票税率是多少的 ?
2020-07-11
您好,费用价税合计做账就成了
2024-07-11
你好,同学 借原材料3000 应交税费应交增值税90 贷银行存款3090 借管理费用3090 贷原材料3000 应交税费应交增值税进项税额转出90
2023-12-10
同学你好 适用新准则吗
2022-12-23
实务中处理是这样的,对方相当于多开具了发票,然后我们就可以按照发票实际税额来进行抵扣,实际支付金额减去实际税额=计入成本的金额。 前提是多开具的发票金额,不用再做支付或者对方不会收回后重新开具的那种。
2020-08-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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