你这差额是权责发生制和收付实现制导致? 你预算只有10万结余, 如果是这样,你预算10万提,差额备查薄登记,有了再补提处理的
财务会计提取专用基金20万,预算会计只有10万,怎么提?
政府会计制度下,财务会计提取20万专用基金,预算会计只能提取10万专用结余怎么办?
3.某单位使用 从预算收入中计提的专用基金购置了价值为25万元的固定资产,相关会计分录: 财务会计分录: 预算会计分录:
老师,财务会计本期盈余为正数,预算会计其他结余为负数,是否需要按财务会计提取的专用基金数提取预算会计的专用结余?
福利基金20万元。17、某医院(事业单位)取得诊疗收入200万元,并按10%从收入中提取医疗风险基金。19、公路局以财政直接支付方式支付高速路维修费50万元。20、事业单位借入短期借款50万元。21、年终将本年盈余分配的贷方余额20万元结转。财务会计分录和预算会计分录
老师,你好,请问公司公账没钱了,要大股东借100万给公司公账,除了打借条还要做借款合同吗
4月份申报期,什么时候结束
如果付了费用,对方还没开票,怎么做分录
商贸型公司,处置了固定资产二手车,需要开两张发票吗
快账软件中应收账款下面有两个不同的2级科目,那么这个客户张三在不同的2级科目下都有挂账,如何查找明细?
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢? 您好,借:管理费用-咨询服务费 贷:其他应付款-老板 我也是这样做的啊
收到的发票,“建筑服务*装饰服务”怎么做分录?可以计入管理费办公费吗
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢?
老师,律师事务所都需要什么税?
您好,银行账户用这个分录入账 借:银行 贷:其他应付款-老板,反正都是老板的, 老师,我就是这样做啊。我从去年10月份开始做帐,上年年末的就填2023年年末的银行帐户余额,又填了10月1日的余额,10月份之后都有社保,和办资质的发票,做了就是不平