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(31)12月26日,以转账支票方式支付伟升公司购料款169,500元。请问会计分录怎么写

2020-07-01 20:48
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2020-07-01 20:48

你好,借;应付账款169,500,贷;银行存款 169,500

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你好,借;应付账款169,500,贷;银行存款 169,500
2020-07-01
同学,您好。以上业务分录如下: 1.20 日收到销货款转账支票 8800 元 借:银行存款 8800 贷:主营业务收入8800 2.20 日开出支票支付购入材料货款 20000 元 借:原材料 20000 贷:银行存款 20000 3.23 日开出支票支付购料运杂费 1000 元 借:原材料 /销售费用1000 贷:银行存款 1000 4.26 日销售商品并收到货款转账支票 13240 元 借:银行存款 13240 贷:主营业务收入 13240 5.28 日开出支票支付公司日常办公费用 500 元 借:管理费用 500 贷:银行存款 500 6.30 日开出支票支付下半年房租 9500 元 借:预付账款 - 房租 9500 贷:银行存款 9500 房租当期摊销分录为: 借:管理费用 9500/6 贷:预付账款——房租 9500/6 7.31 日结算银行存款利息 1523 元 借:银行存款 1523 贷:财务费用 - 利息收入 1523
2024-11-08
你好 借:原材料 23400 贷:银行存款23400
2022-11-11
借应付利润,贷库存现金300万。
2023-01-04
同学 借 应付账款 81900 贷 银行存款 81900
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