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开出转账支票支付上个月应付东方公司的购料款23400元。写出会计分录

2022-11-11 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-11 15:50

你好 借:原材料 23400 贷:银行存款23400

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你好 借:原材料 23400 贷:银行存款23400
2022-11-11
你好 1、借:预付账款50000 贷:银行存款50000 2、借:原材料60000 应交税费-应交增值税(进项税额)7800 贷:预付账款67800 借:预付账款17800 贷:银行存款17800
2022-12-27
你好,借;应付账款169,500,贷;银行存款 169,500
2020-07-01
同学,您好。以上业务分录如下: 1.20 日收到销货款转账支票 8800 元 借:银行存款 8800 贷:主营业务收入8800 2.20 日开出支票支付购入材料货款 20000 元 借:原材料 20000 贷:银行存款 20000 3.23 日开出支票支付购料运杂费 1000 元 借:原材料 /销售费用1000 贷:银行存款 1000 4.26 日销售商品并收到货款转账支票 13240 元 借:银行存款 13240 贷:主营业务收入 13240 5.28 日开出支票支付公司日常办公费用 500 元 借:管理费用 500 贷:银行存款 500 6.30 日开出支票支付下半年房租 9500 元 借:预付账款 - 房租 9500 贷:银行存款 9500 房租当期摊销分录为: 借:管理费用 9500/6 贷:预付账款——房租 9500/6 7.31 日结算银行存款利息 1523 元 借:银行存款 1523 贷:财务费用 - 利息收入 1523
2024-11-08
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款
2022-12-12
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