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1.向供应商佳和公司支付之前欠货税款81900元,以转账支票形式支付。编写会计分录2.1月1日,向客户芜湖恒大公司销售14寸平板电脑15台,无税单价4000元,税率17%,对方以转账支票形式支付货款。编写会计分录

2022-06-08 14:07
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-08 14:27

同学 借 应付账款 81900 贷 银行存款 81900

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同学 借 应付账款 81900 贷 银行存款 81900
2022-06-08
你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-06-15
 你好 ; 借   应收账款  贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税;借银行存款贷应收账款 ;    借  主营业务成本贷库存商品   
2022-06-08
同学你好 借应收票据 贷主营业务收入 贷销项
2022-06-15
以下是根据您提供的信息所做的会计分录: 1月1日: 借:银行存款 — 中行 — 美元户 1000000 贷:实收资本 — 某公司 1000000 1月8日: 借:原材料 2000000 借:应交税费—应交增值税(进项税额)34000 贷:应付账款—爱得公司 2034000 借:营业外支出 10000 贷:银行存款 — 中行 — 运杂费户 10000 1月10日: 借:银行存款 — 佳佳百货 40000 贷:应收账款 — 佳佳百货 40000 1月11日: 借:库存现金 10000 贷:银行存款 10000 1月16日: 借:应付账款 — 东风公司 510000 贷:银行存款 510000 1月20日: 借:应收账款 — 佳佳百货 468000 贷:主营业务收入 400000 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)68000 借:主营业务成本 320000 贷:库存商品 320000 1月29日: 借:销售费用 — 广告费用 20000 贷:银行存款 — 工行户 20000 1月30日: 借:管理费用 — 业务招待费 600 贷:库存现金 600 1月31日: 借:其他应收款 — 原方 3000 贷:库存现金 3000 借:生产成本 — 材料费 5000
2023-10-07
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