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老师,T6系统上个月暂估忘记做了 已经结账了 不能反结了 这个月怎么补救呀 ?主要是单据都是走系统的

2020-06-03 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-06-03 14:06

你好,那就全部录入这个月份,上个月还相当于没有业务发生。

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快账用户3683 追问 2020-06-03 14:13

上个月已经记账了 只是忘记系统生成凭证了 这个月系统生成凭证的话 会不会影响暂估冲回呀

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齐红老师 解答 2020-06-03 14:16

你好,你们系统不是连用的吗?

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快账用户3683 追问 2020-06-03 14:20

连用?一致都在用

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齐红老师 解答 2020-06-03 14:27

你好,如果是连用的话,不生成凭证,两边数据不相符,你应该不能结账的。你们的暂估是在往来账模块吧。

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快账用户3683 追问 2020-06-03 14:37

存货核算模块

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齐红老师 解答 2020-06-03 14:54

你好,库存入了单据没有生成凭证的话,你库存的余额和总账的余额不相符了,如果连用的话应该是不可以结账的。

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你好,那就全部录入这个月份,上个月还相当于没有业务发生。
2020-06-03
你好 可以反结转回去做 
2022-11-09
您好,对的,冲销多余部分的这个
2023-07-14
同学你好,建议处理如下: 1、金蝶系统7月份的销售出库忘记推发票了,在9月推发票即可; 2、现在是账期是9月,8月份的销售出库推发票忘记改日期,变成了9月份的发票,八月份已经结账了,可以在9月把这个发票做账处理就行了。
2020-09-26
同学你好,你系统里的价格和现在要结转成本单价是一致,你可以这么做,后期补上发票是可以。
2020-12-11
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