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发票与清单制作完成,准备打印发票但是电脑显示分类编码不可用,这是怎么回事?

2020-06-02 00:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-06-02 07:24

你好,你看下你的税控编码是规定的编码吗

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你好,你看下你的税控编码是规定的编码吗
2020-06-02
同学你好 找到这个发票再打印
2023-01-04
同学你好 编码要和开票的一样才行
2021-12-16
别点收回,你领用之后下载发票有了发票之后点分发,就是这么个流程
2020-12-04
一、A 公司与 B 公司之间的业务处理 A 公司向 B 公司支付预付款时: A 公司分录: 借:预付账款 —B 公司 贷:银行存款 B 公司收到预付款并向 A 公司开具发票后: B 公司分录: 借:银行存款 贷:预收账款 —A 公司 同时确认收入(假设符合收入确认条件)和增值税销项税额: 借:预收账款 —A 公司 贷:主营业务收入 应交税费 — 应交增值税(销项税额) 二、B 公司与 C 公司之间的业务处理 B 公司向 C 公司支付预付款: B 公司分录: 借:预付账款 —C 公司 贷:银行存款 C 公司收到预付款: C 公司分录: 借:银行存款 贷:预收账款 —B 公司 三、C 公司与研究院之间的业务处理 C 公司与研究院签订合同并向研究院开具发票: C 公司分录: 假设发票金额为 X: 借:应收账款 — 研究院 X 贷:主营业务收入 X/(1 %2B 税率) 应交税费 — 应交增值税(销项税额)X/(1 %2B 税率)× 税率 研究院收到发票但由于法人不同,暂不做分录处理。 四、整体业务的闭合和平账 C 公司完成设备制作并交付给 B 公司,B 公司确认设备并支付剩余款项给 C 公司: B 公司分录: 借:固定资产(或库存商品等,根据设备性质确定) 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 —C 公司 银行存款(支付剩余款项) C 公司分录: 借:预收账款 —B 公司 银行存款(收到剩余款项) 贷:应收账款 — 研究院(结清应收账款) 研究院应协调其与 B 公司的关系,确保整个业务链条的合理性和合法性。虽然法人不同,但在业务实质上应明确各方的权利和义务,避免出现法律风险和财务混乱
2024-09-27
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