你好,这个预存金是押金还是预收款。 是预收账款分录如下 借:银行存款 贷:预收账款
老师,我想请问下,如果我们公司卖给一个客户卖了10000元,然后这个客户又把货卖给他的客户,卖了12000元,这个客户把12000元直接打到我们账户上,要我们开票,这样是不是我们多开了2000元的发票,是不是这个2000元的税点我们出了
老师,您好,我是房开公司会计,我公司卖门面给客户,卖完后我们有团队策划组织,把卖给客户的这些门面包租出去,收到租金我们公司给客户返,一年大概2到3万,以这种方式卖门面,会和客户签合同,1、请问客户收到钱要上税吗?应该上什么税?2、我们公司要返租金给客户,钱在基本户上,我们有什么办法给客户?3、我们公司要给客户钱,怎么给公司才省税?请回复我这几个问题,谢谢
老师,请问下,我们公司代客户收取了他们的货款,客户和我们也有往来款,客户的意思是写了个委托代收款说明,我就可以直接把这笔代收款入我们和客户的往来款吗?比如最开始我们收到客户的款入的预收账款,现在代客户收的他们的货款我还是入预收账款吗
老师我想咨询一下。我们公司将产品寄售在客户那边,不收货款,让客户去卖,卖了后给钱打到我们公司账户。然后我们公司给客户支付佣金。这个佣金我们要不要代扣个人所得税,还要缴纳其他税吗?怎么进行账务处理
我们公司拿了其他公司的货帮卖给客户,过程是不收钱的,客户转款的时候一起转到我们公户了,请问我们给钱退回其他公司可以退私户吗?还是一定要公对公,如果要公对公,是不是要开票给我们,我们需要做入账吗
老师们,想请教一个问题,就是我们公司购买花生,花生是属于农产品蛮,花生米属不属于农产品呢
老师,我们年底资产负债表其他应收款是负数,需要重分类吗?金额不大,可以不用重分类吗?这个是员工借走的钱,拿票回来结果票多了,多出来的是自己垫付的,所以就出现负数了
老师想咨询一下,我们有个新公司,先买的地,土地作为无形资产单独核算,然后我们在上面建造厂房,这个土地摊销我这边是记入管理费用还是在建工程呢?哪个比较核合适啊?
建厂初期安装工程放在什么科目
我公司开了有两张业务,销售刚才,和承揽工地开一下4种类型的发票 1,建筑服务*安装费3%() 2、建筑服务*修缮9% 3、建筑服务*劳务服务3% 4、金属制品*钢结构13%(主要生产) 增值税我3%按简易办法缴纳增值税吗?其他的按销减进项对吗?
老师,你好,请问服务行业的,高新企业年报,工业总产值要填吗
收到纸质版的通行费发票,是自己手动换算抵扣进项税额吗?
小规模,经营后期其中一个股东又投钱进公司账户,科目写什么比较好方便后期调增股份?
老师麻烦问一下,我是一家商贸企业,我勾选2月进项的时候,有两张进项发票的日期是2024.10月的,这样没什么问题吧,谢谢老师
老师,个体户汇算清缴,业主选择扣除了60000,那在之后的综合所得汇算时,就不能扣除60000了是不
就是在我们公司开一个账户需要存钱进来,采买我们公司的商品就有优惠,每次采买的东西就从这个账户扣款
那实质就是预先付款,你们计入预收账 借:银行存款 贷:预收账款