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●2013年4月10日,甲公司根据合同规定预收乙公司货款2000元,收到转账支票存入银行。4月20日,甲公司发出商品并开出增值税专用发票,注明货款20000元,增值税3400元。该批商品的实际成本为16000元,余款尚未收到。4月25日,甲公司收到乙公司转来的剩余价款,金额为21400元,编制会计分录。

2020-05-24 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-05-24 13:45

你好 1. 借 银行存款2000 贷预收账款2000 2. 借 应收账款21400 预收账款2000 贷主营业务收入20000 应交税费-应交增值税(销项税额)3400 3.借 银行存款 21400 贷应收账款21400

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2020-05-24
4.10 借银行存款贷预收账款2000 4.20 借预收账款22600 贷主营业务收入20000 应交税费应交增值税销项2600 借主营业务成本贷库存商品16000 4.25 借银行存款贷预收账款21400
2022-10-30
4.10 借银行存款贷预收账款2000 4.20 借预收账款22600 贷主营业务收入20000 应交税费应交增值税销项2600 借主营业务成本贷库存商品16000 4.25 借银行存款贷预收账款21400
2022-10-30
你好  甲企业收到乙企业的预付货款,借:银行存款,贷:预收账款 销售的时候,借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 结转成本的时候,借:主营业务成本  , 贷:库存商品 收到尾款,借:银行存款,贷:预收账款
2022-03-10
你好  甲企业收到乙企业的预付货款,借:银行存款,贷:预收账款 销售的时候,借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 结转成本的时候,借:主营业务成本  , 贷:库存商品 收到尾款,借:银行存款,贷:预收账款
2022-03-10
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