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我采购一批货物,合同签对方开3%的税点专票,结果开的是1%的专票,跟对方协商后同意退回2%税金,发票含税总金额与合同相符1.2万,收到发票,货未到,款已按发票含税额付清,该怎么做分录?

2020-05-13 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-05-13 09:47

你好,退的2%税点还开红字发票么?

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你好,退的2%税点还开红字发票么?
2020-05-13
如果没有支付,可以先不用做账的。
2020-05-13
您好 (1)收到货款时. 借 银行存款900000 贷 预收账款900000 (2)发出货物时.按增值税发票记账 借 预收账款700000+91000=791000 贷 主营业务收入700000 贷 应交税费-应交增值-税销项税额700000*0.13=91000 (3)结清货款时如果销售商品不含税总定额为800000元.对如何进行账务处理 借 预收账款109000 贷 银行存款900000-791000=109000 借 预收账款800000+104000=904000 贷 主营业务收入800000 贷 应交税费-应交增值-税销项税额800000*0.13=104000 借 银行存款4000 借 预收账款904000-900000=4000
2022-06-01
您好 (1)收到货款时. 借 银行存款900000 贷 预收账款900000 (2)发出货物时.按增值税发票记账 借 预收账款700000+91000=791000 贷 主营业务收入700000 贷 应交税费-应交增值-税销项税额700000*0.13=91000 (3)结清货款时如果销售商品不含税总定额为800000元.对如何进行账务处理 借 预收账款109000 贷 银行存款900000-791000=109000
2022-06-01
你好    1. 先做暂估 。如果你知道收到的是专票 你直接不含税暂估 。如果是收到普票 你价税合计来暂估 。收到发票直接附凭证后面去。 进项税补做即可。   
2021-02-01
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