你好,利润表有以前年度损益调整项目,直接填就行了
老师你好,我们公司在今年做了一些调整,把以前的长期待摊费用和未做无形资产摊销的摊销都在3月份做到了以前年度调整,我利润表怎么体现亏损?
老师你好,我们公司在今年做了一些调整,把以前的长期待摊费用和未做无形资产摊销的摊销都在3月份做到了以前年度调整,我利润表怎么体现亏损?
#提问#,老师,我们2017年至2019年的房租一直未摊销,我这个月做了分录调整了,分录是借:以前年度损益调整 贷:长期待摊费用 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ,但是出来的资产负债表的期末余额减去年初余额与利润表的本年累计额不相等,是我哪里做错了吗?这样报表的逻辑关系不对,应该怎么调整?
老师,请问我在23年的时候把摊销的管理费用做成了无形资产,也就是 借 无形资产 10000 贷 累计摊销 10000 24年我这样做的 借 -无形资产 10000 贷 以前年度损益调整 10000 借 以前年度所以调整 10000 贷利润分配-未分配利润 10000 这种情况下我现在汇算清缴呀,我该填表,谢谢老师
老师,23年审计将我做的一笔服务费调成了无形资产,然后24我现在关注这笔300多万的无形资产,按十年摊销,我现在一次性摊销去年九月到今年六月可以吗,以前没有关注它的摊销问题,还有要进以前年度损益调整科目吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
填写到哪行呢?
那个项目就交以前年度损益调整,具体哪行要看你利润表的格式