您好 2024年的分录不对吧 您23年增加了无形资产 24年不是应该减少无形的资产吗 您24年的分录还是增加无形资产的啊
#提问#,老师,我们2017年至2019年的房租一直未摊销,我这个月做了分录调整了,分录是借:以前年度损益调整 贷:长期待摊费用 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ,但是出来的资产负债表的期末余额减去年初余额与利润表的本年累计额不相等,是我哪里做错了吗?这样报表的逻辑关系不对,应该怎么调整?
老师,我现在准备做2022年企业所得税汇算清缴,我在2022年10月的时候做了这样一笔分录(补2021年忘记出库)借:以前年度损益调整5万贷原材料5万、借:利润分配-未分配利润5万贷:以前年度损益调整5万,我现在做2022年汇算清缴,需要做什么吗?意思就是需要填哪些表调增还是调减的吗?
2015年买了一块地,2015.8月摊销,今年查账发现还有120w没摊销,7年多没摊销,那在23年4月补21-22年12月 89个月17.8w,借 :以前年度损益 17.8w,贷:累计折旧 17.8w,结转损益 借:利润分配—未分配利润17.8w,贷:以前年度损益 17.8w ,补23年1-4月摊销 借:管理费用—无形资产摊销 0.8w,贷:累计摊销 0.8w 是这样的老师吗?可以只冲账不调财报和汇算清缴?
老师,公司要注销了,2023年度企业所得税汇算清缴调增之后,科长要求账面也进行调增,所以我做了分录: 借:以前年度损益调整 50000 贷:管理费用-业务招待费 50000 借:利润分配-未分配利润 50000 贷:以前年度损益调整 50000 这导致我的报表未分配利润期末余额不等于期初+本年累计利润,这种情况怎么调整。
老师,您好!由于我未计提去年的所得税,今年用了以前年度损益调整科目,做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交所得税 2、借:应交税金-应交所得税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样导致了资产负债表的未分配利润期末数—年初数的金额和利润表中的净利润不一致,就差了以前年度损益这个金额,请问改怎么办呢?谢谢!
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
我23年是这样做的 借 无形资产-土地 贷 长期待摊费用 正确的23年应该是这样的 借管理费用-土地摊销 贷 长期待摊费用
那就是您无形资产多入账了 2024年要红冲掉多入账的