员工的费用报销未报销当月先入账的话 是挂其他应付款科目
老师请问下 员工的费用报销未报销当月先入账的话 是挂其他应付款科目吗?
请问出纳登记日记账时候,比如员工报销的费用,会计先记了账挂在其他应付款,然后再给出纳付款,这时候出纳就该在对方科目写其他应付款是吗
老师,请问可以销售业务挂(应收应付预收预付)往来科目。公司其他费用借款员工等都用(其他应付其他应收)科目。业务和其他分开可以吗?还是销售业务挂(应收应付),其他费用借款员工等挂(其他应收其他应付)。预收预付科目所有业务都要挂?
员工报销的费用,公司暂时没有钱付款,是先入账挂其他应付比较好呢,还是等付款了再入账,按照权责发生制的话是先入账挂其他应付款吗?
请问老师,员工报销的费用挂应付账款还是其他应付款?
就是A像B借了5000,公司有一笔钱需要付给A,最后付给A的是扣除和B借的5000后的款,这个应该怎么记账
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额23975.43的2%,请确认填写是否正确。
国家电子税务税期与金额是本季度的,个税税期和金额是累计的?意思是在报个税第四季度时候,要把前面的都加上吗
收到代付社保资金分录怎么写二级明细是
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收到代付社保资金分录是什么
上月资金余额+本月净利润+应收款=本月资金余额+本月应收款-本月应付款公式成立吗
净利润中需要提取并支付给股东作为股利的,没提取之前,不是应该在净利润中吗
老师,公司几年前购买车辆已经付款未开票,账上应付账款借方一直挂着余额,发票追不回,现在想把这笔账做平,会计分录怎么做?需要注意什么?谢谢