你好,挂到其他应付款里面的
老师请问下 员工的费用报销未报销当月先入账的话 是挂其他应付款科目吗?
老师,请问可以销售业务挂(应收应付预收预付)往来科目。公司其他费用借款员工等都用(其他应付其他应收)科目。业务和其他分开可以吗?还是销售业务挂(应收应付),其他费用借款员工等挂(其他应收其他应付)。预收预付科目所有业务都要挂?
员工报销的费用,公司暂时没有钱付款,是先入账挂其他应付比较好呢,还是等付款了再入账,按照权责发生制的话是先入账挂其他应付款吗?
年末员工的报销来不及支付,根据发票入账挂往来时,是挂其他应付款还是应付账款?
请问老师,员工报销的费用挂应付账款还是其他应付款?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
12月份收到税务局退回2022年交的耕地占用税怎么入账?
启动资金10万总收入10万总开支10万?亏多少?
员工在个税app里添加完专项附加扣除信息,公司给员工申报时,点专项附加信息采集里点下载更新,是不就能带出来呢?
你好老师,专项附加扣除24年度没填,在app里只看到选扣除年份啊,没有起止时间,现在要填附加扣除信息,现在25年度可以填2次吗?想24年汇算清缴能退税,同时25年度每月个税申报时可以扣除,需要怎么操作呢?
你好老师,想问下2024年度没有填专项附加扣除信息,现在2025年填扣除哪个年份啊,当年度是只能填一次是吗?如果选了25年度,24年的个税,在汇算清缴时可以退税吗?
T3软件结转到9月10月显示查询不到新的10月的凭证,在下面的凭证查询又查的到凭证
旅游公司内账,单独支付市场部已离职员工的提成,没有做在工资表里面,以工资形式单独支付的话可以吗?然后以工资来做账,计提借销售费用—工资,贷应付职工薪酬—工资,支付借应付职工薪酬,贷银行存款。前面老师回答:以离职补偿来做账的话要怎么做账,用什么科目明细
您好老师,请问个税申报完也缴纳完啦,还可以从新申报吗?工资又增加啦需要怎么操作?
老师,您好,拿货冲抵销售返利是视同销售,那什么情况下销售返利要冲库存商品呢?
老师还有个问题,我公司是劳务公司,甲方直接把费用付给农民工工资抵扣工程款,那我公司需要报农名工个人所得税吗?
对的,是的,需要这么做的。
问题是农民工工资不是我公司付的哈,是甲方直接付的,我公司也需要报个人所得税吗?
是的 这个是你们的成本
老师,是哪个文件怎么了我想不起了,规范甲方直接把工资付给农民工,不通过包工头
你当地住建局的规定 不是税务局 为了避免拖欠工资
那甲方代付的工资甲方需要报他们的个人所得税吗?
不需要 你给他开劳务发票 他们做劳务费不申报
收到,这种老师
收到,谢谢老师
不用客气 早点休息