你好! 超30万免税表是不是要填, …需要填写 没有超是否需要填免税表? …不用填写
晚上好老师,我想咨询下 就是最近不是因为疫情期间吗,然后有些企业不用免增值税嘛,那超30万免税表是不是要填,没有超是否需要填免税表?
老师好,我想问一下咱们这个会计学堂的真账实操报税填列这个地方,有一点不太明白。首先这个公司是小规模纳税人,好像季度不超过30万是免征的,所以就不应该填在应纳增值税不含税销售额,而是填在免税那列是吗?免税是有32000,所以填32000就好,不用填30万是吗?然后那个税局代开的为什么不能算免税那里呢?
请教老师,我们小规模纳税人,季度开票未超过30万是不需要缴纳增值税,减免的增值税最后计入营业外收入分录,那么增值税没有了,附加税也就为0,我就想问下减免的附加税要做会计分录吗?
老师。你好 如果本期没有增值税减免的。是不是报增值税的时候最后一个表 就是附表五后面的那个表就不用填写 不管他就是 因为我进去发现不能0填写保存
老师好 我想问一下 2023年小规模未开发票收入202550元,是不是不用缴税呢?1个季度是30万元免征额对吗?还有填报增值税申报表时,只是需要填写1列11行(小微企业免税销售额)就可以了吗?还用不用填上增值税减免税申报明细表,如果需要填写,请问减税性质代码及名称选择哪个?具体的
请问去年我们有一个公司把自然人股东的股权(占股51%)全部转个了另一个公司,当时转股价3.8万万元,账面净资产有6.8万元,实收资本为0元,这个投资的公司付了3.8万元给这个自然人股东,请问投资公司在占被投资公司51%股权时是不是以成本法做账?那这个账面价值是以多少钱入账呢?分录是借长期股权投资38000贷银行存款38000吗?还是借长投34680资本公积3320贷银行存款38000
违约金作为价外费用,给客户开了发票。计入营业外收入,次月报税的时候,这个发票是正常报税?还是怎么报?
老师:您好!审计时发现公司外出团建活动时缺1人高铁票,且错贴其他人其他行程的高铁票,但金额远远低于所贴高铁票金额;该如何进行解释呢?
我们的产品包装每一瓶有0.1元的返利给我们公司,我们该凯什么发票出去
老师,这道题a如果说权益净利率的增长率为30%那就是对的,对吗?
老师 ,假如说五年前卖得东西,现在可以才找商家开发票,要给他开吗
您好,比如老板用500万来给自己发工资来少交企业所得税可以吗?
请问到底那个是正确的
您好,老板给自己多发工资来少交企业所得税可以吗?
老师请教:其他业务收入 对应 其他业务支出,其他业务支出科目可不可以 用其他业务成本代替,这样对不对
如果填了有什么影响,需不需要更正
没有影响的,不用更正的
没超30万有填免税表会不会引起税务关注
你好! 没有影响的