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新开的小规模公司,收到了20万的货款,票也开出去了,但本月没有材料票进来,怎么做账。借:银行 贷:主营收入 应交税金,对吗

2020-04-22 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-22 14:03

你好,如果开发票的话是需要这样操作的,确认收入和销项税。

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暂估入库: 借:库存商品/原材料 贷:银行存款/应付帐款 销售时 借:银行存款/应收帐款 贷:主营业务收入/其他业务收入 贷:应交税费--应交增值税
2020-04-22
你好,如果开发票的话是需要这样操作的,确认收入和销项税。
2020-04-22
您好,这样处理是正确的。
2022-11-28
您好,不对 生产用了50万原料 借:制造费用-直接材料50万 贷:原材料-暂估30万 原材料 20
2024-02-14
您好 您开具发票的分录写的不对吧? 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 如果先计入了预收账款 就把应收账款科目替换为预收账款 后面分录正确的 月末用结转成本
2020-11-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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