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你好,老师,我想问一下收到成本发票要怎么做分录呀?

2020-04-16 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-16 13:52

借库存商品 贷应付账款,

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借库存商品 贷应付账款,
2020-04-16
你好!借主营业务成本-暂估 贷应付账款-暂估
2023-11-21
你好,这个是你们财务软件的费用吗?
2024-04-11
借:管理费用-办公费200 管理费用-服务费280 贷:银行存款480 全部按照价税合计入账,可以全额抵扣增值税 借:应交税费—应交增值税(抵减税款)480 贷:管理费用 480
2022-11-15
你可以先暂估成本,后面收到发票的时候再作为附件处理。
2022-01-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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