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老师你好,我想问一下就是我没有收到发票我挂其他应付款科目,收到发票后怎么处理了,会计分录怎么做

2023-02-06 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-06 15:14

借管理费用等,贷其他应付款

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快账用户8293 追问 2023-02-06 15:19

老师我这个是装修工程发票,金额比较大的,前期我没有收到发票是做:借:长期待摊费用 贷:其他应付款-暂估。现在我收到发票了怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-02-06 15:21

借其他应付款贷长期待摊费用,然后再做发票的借业长期待摊费用, 贷其他应付款当时摊销了吗?

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快账用户8293 追问 2023-02-06 15:27

当时已经摊销了,当时是做:借:长期待摊费用 贷:其他应付款暂估 然后摊销做:借管理费用-装修费 贷:长期待摊费用

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快账用户8293 追问 2023-02-06 15:28

现在收到发票了我该怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2023-02-06 15:29

借其他应付款贷长期待摊费用, 然后再做发票的借业长期待摊费用, 贷其他应付款 借长期待摊费用,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷长期待摊费用

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快账用户8293 追问 2023-02-06 15:36

不是很明白这跟以前年度损益调整有什么关系

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齐红老师 解答 2023-02-06 15:37

你好,管理费用影响以前年度损益调整,这个理解吗?

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相关问题讨论
借管理费用等,贷其他应付款
2023-02-06
你好,当时你们用什么支付出去的?有支付的证明吗? 直接补上就可以的,借其他应收款、贷银行存款等科目。
2022-10-06
同学你好 借其他应收款 贷其他应付款
2020-12-17
同学你好 先暂估 借费用科目 贷应付账款暂估 收到发票之后红冲暂估的 然后按照发票做账
2021-09-26
你好!你当时是怎么做的分录。
2021-07-06
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