你好 公司从青岛康达公司购进豆浆机100台,单价270元,货款27 000元,增值税额3 510元, 供货方代垫运杂费410元(含税) ; 借:库存商品 27410 借:应交税费——应增(进) 3510 贷:银行存款 30920 商品直运杭州兴远公司,售价30000元,增值税额3900元,运杂费由杭州兴远公司负担。 借:应收账款 33900 贷:主营业务收入 30000 贷:应交税费——应增(销)3900 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
公司从青岛康达公司购进豆浆机100台,单价270元,货款27 000元,增值税额3 510元, 供货方代垫运杂费410元(含税) ;商品直运杭州兴远公司,售价30000元,增值税额3900元,运杂费由杭州兴远公司负担。公司已收到供货方的托收凭证,经审核与合同相符,当即承付。同时对杭州兴远公司已办妥托收手续,货款尚未收到。
2.乙公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,原材料按实际成本核算。2019年4月,发生下列经济业务(不考虑运费抵扣进项税额的问题):(1)1日,向A公司函购乙材料一批,填制信汇结算凭证,汇出款项25000元。(2)3日,银行转来电汇收账通知一张,金额36000元,系B公司汇来函购商品的货款。(3)5日,电汇广州工商银行30000元,开立采购专户(4)7日,向B公司发出函购的商品一批,货款30000元,增值税税额3900元,余款通过银行汇还对方。(5)8日,向广州中城公司购进丙材料一批,货款20000元,增值税税额2600元,运杂费400元,一并从本月5日在广州开立的采购专户支付。材料尚未运达。(6)10日,广州采购专户已结清,余款已退回存入银行。(7)12日,收到A公司发来函购乙材料,并收到其附来的发票和运杂费凭证,列明货款20000元,增值税税额2600元,运杂费600元,材料已验收入库。余款1800元也已汇回,存入银行。(8)15日,销售给C公司商品一批,货款20000元,增值税税额2600元,连同以库存现金垫付的运杂费500元一并向银行办妥托收承付结算手续。
(1)1日,向A公司函购乙材料一批,填制信汇结算凭证,汇出款项25000元(2)3日,银行转来电汇收账通知一张,金额36000元,系B公司汇来函购商品的货款(3)5日,电汇广州工商银行30000元,开立采购专户(4)7日,向B公司发出函购的商品一批,货款30000元,增值税税额3900元,余款通过银行汇还对方(5)8日,向广州中域公司购进丙材料一批,货款20000元,增值税税额2600元运杂费400元,一并从本月5日在广州开立的采购专户支付。材料两未运达(6)10日,广州采购专户已结清,余款已退回存入银行(7)1日,收到A公可发来函购乙材料,收到其来的发和运杂,列明货款20000元,增值税税2600元,杂费600元材料已验收入库,余款1800元也已汇回,存入银行(8)B5日,销售给C公可品一批,货款20000元,增值校2600元,连同以库存现金垫付的运杂费500元一并向银行办安托收承付结算手续(9)17日,银转来苏州D收承付结解先证,并附增值税专用发票一张,列明甲材料货款50000元,增值税税额6500元,运杂费凭证一张,金额800元,材料尚未收到会计分录怎么写?
仟胜五金公司向广州刀剪厂订购剪刀1000把,每把18.8元,直运给福州五金公司,供应价每把 20元,购进、销售的增值税率均为13%,广州刀剪厂代垫由广州到福州的运费200元,购销合同规定运费由福州五金公司负担。 (1)根据银行转来广州刀剪厂的托收凭证,内附专用发票,开列剪刀货款18800元,增值税税额2444元,运费凭证200元,经审核无误,当即承付; (2)直运销售剪刀1000把,每把20元,货款20000元,增值税税额2600元,连同代垫运费 200元,一并向福州五金公司托收,根据专用发票(记账联)及托收凭证(回单联)
金桥公司是一家从事商品零售的企业,该公司设有电器、服装、副食和化妆品四个柜组,2022年5月发生如下经济业务:(1)2日,从华光商贸公司购进电饭煲200个,单价150元,货款30000元,增值税税额3900元,含税售价226元/个,商品已验收入库,货款已转账付讫。(2)3日,从广州金华公司购进微波炉400台,单价150元,金华公司代垫运费1090元,收到增值税专用发票。托收凭证已到,取得增值税专用发票上注明的货款为60000元,增值税税额7800元。公司开出面值为68890元、期限为6个月的银行承兑汇票结算货款。微波炉尚未运达。8日,收到该商品并验收入库,含税售价226元/台
老师我把24年的一张检测费进项票发票做成了费用,能不能在25年更正凭证
超市预存了20万电费到这个大厦的管理公司,怎么做账? 后期又怎么销账?
求固定资产清理导致两税不一致的情况说明。有没有简洁版的
外贸企业出口退税需要哪些资料
请问老师医保当月减,当月也要交钱吗
支付往年的税金及滞纳金怎么做分录,入以前年度损益调整可以吗
固定资产账面净值是原值减去累计折旧。如果固定资产清理不是这个差异,账务要怎么处理啊?
监交人员就是负责看着他们交接的。为什么不承担责任?单位负责人不是对单位的真实性,完整性负责吗?说的好矛盾,他又为真实性,完整性负责,他又不负责任。
餐补补贴是计入应付职工薪酬奖金、津贴和补贴还是福利费
老师,您好,分公司的工商信息已在相同地级市下的不同县级市做了变更,但是税务迁移还没做,这种情况可以开票吗?