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小规模增值税申报发票金额税率是1%开的金额10000,申报的时候按实际发票金额申报 ,应纳税额应该是100,但是免税框自动写的300税额,也就是3%,不能改,导致应纳税额是负数,怎么办呢

2020-04-11 17:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-11 17:35

你好,你不交税减免的2%不用填写了。

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快账用户3690 追问 2020-04-11 17:36

老师现在就是应纳税额是负数。减免的2%系统自动填了。还不能修改成1%,所以不知道怎么办

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齐红老师 解答 2020-04-11 17:38

删除减免的 不交税不能填写减免的

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你好,你不交税减免的2%不用填写了。
2020-04-11
你好,得去税务局申报。
2021-07-03
同学你好 减免的就是不含税收入乘以2%
2023-04-11
你好,它是按照3%来算的,没有问题,可以。
2023-04-04
那是这个1.3行不能填写数字这个
2020-10-18
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