你好,借银行存款,借财务费用(负数)
老师,汇兑损益时,银行有收入,会计分录怎么做?是按财务利息记借方红字,还是写在贷方?
老师 请问一下 银行入息 上一个会计做账 借 银行存款 190.88 贷 财务费用-汇兑损益190.88 (我搜百度说 损益类科目 记账系统做账的时候 金额不在贷方体现 正确的应该是 借银行存款190.88 借财务费用-190.88) 老师 那之前那一笔分录 怎么更正??
老师,收到银行利息怎么做分录,是借:银行存款贷:财务费用一利息收入,还是贷:利息净支出红字
老师,结转本期损益的会计分录,利息收入正确的是不是显示贷方红字,而我的是在借方,这样是错误的吗,是为什么会这样?利息收入的分录是:借银行存款,贷财务费用-利息收入,这样做分录应该没错吧?
老师好,请问结转汇兑损益的分录: 借:银行存款(人民币,实得数字) 财务费用-汇兑损益(差额) 贷:银行存款(外币,按照记账汇率计算的人民币数字) 请问贷方的记账汇率是指什么?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(之前暂估库存余额)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
该生产线达到预定可使用状态,当日投入使用,使生产线预计使用年限为6年,预计净残值为12万元,采用年限平均法计提折旧的会计分录是?