同学你好 之前的原分录负数红冲
我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?
老师,请问一下,就是 我在查账的时候发现,之前2022年 上半年有些账都做错了 科目挂错了, 比如贷款利息, 贷款是专用于支付建安成本(工程款等)的,然后这个利息是不是就应该资本化, 正确分录是不是 借 开发成本-开发间接费 -利息 贷 银行存款 但是之前会计 是 借 财务费用-利息 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 用不用更正过来?? 借 开发成本-开发间接费-利息
老师 请问一下 银行入息 上一个会计做账 借 银行存款 190.88 贷 财务费用-汇兑损益190.88 (我搜百度说 损益类科目 记账系统做账的时候 金额不在贷方体现 正确的应该是 借银行存款190.88 借财务费用-190.88) 老师 那之前那一笔分录 怎么更正??
银行入息 老师 请问一下 银行入息 上一个会计做账 借 银行存款 190.88 贷 财务费用-汇兑损益190.88 然后我更正了一下,但是合计数是负数,老师 麻烦帮忙看下 对不对
关于收到跨年费用发票:一般纳税人处理 1、借:以前年度损益调整- XX费用 贷:银行存款 2、税务局退税、红冲计提: 借:应交税费——应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:银行存款 贷:应交税费-应交所得税 3、结转时 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 我的问题是:1、贷方银行存款应该是收到银行账单的时候当时就要做的啊,但是当时也没票,如果收到发票才做的话也行吗? 2、红冲计提我不是很懂,银行存款增加是退税金额,所得税增加是什么了 有没有老师给我说清楚点的啊
公司跟个人租房,对方没有票怎么解决
老师,请问居间费的标准,政策法规
老师 农民专业合作社的增值税所得税怎么处理
我们执行小企业会计准则,涉及跨年费用的都直接录入未分配利润了,那报表的逻辑关系就不对了,年报的时候报表按12月末的数据去申报吗?
您好小规模纳税人物业公司,营业执照增加什么经营范围可以开(服务费)发票, 自己可以在电子税务局开专票吗,开服务费专票是几个点
亲们,上月入账可以下个月开票吗?还是说就得本月开票?
请问,上月入账可以下个月开票吗?还是说就得本月开票?
今年补开前几年的费用,如果要归属到以前当期的话,账务税务怎么处理?
材料库有一批防晒膜,客户要求发货时盖上防晒膜,这个不是常规的包装物,账务应该怎么做啊?是直接打领料单领用,算销售费用,还是怎么弄啊?
老板个人名义为公司贷的经营性贷款,还贷款利息挂公司财务费用了并且没有发票,如果这个部分出现疑点了,应该怎么应对
是的,老师,我也想到原来的分录负数红冲,但是 那个金额合计的地方 就显示一个 负190.88元 我就不知道这样做对不对 合计金额可以是负数吗??
老师 你看看这个分录 你看对不对 这是我冲红 和更正的分录
同学你好 这样看没有问题